可以直接扣款的,也可以供應商直接報銷
老師,假設我們公司幫經銷商研發(fā)了一個App.,然后我們公司代收經銷商的貨款,每次訂單我們會收取一定的費用,代收貨款會涉及微信支付寶手續(xù)費,微信支付寶會開票給我們公司,然后對應成本也是會開給我們公司,那我們是不是把扣除的手續(xù)費和成本以及需要收取的服務費或傭金收入,這三個部分開票給經銷商,剩下的金額直接轉經銷商對公賬戶,只是屬于我的代收款,是這么理解嗎
老師,就是這個公司沒有庫存,屬于中間代理商,直接從廠家發(fā)貨給下面的公司。第一塊:收到廠家的服務費記入主營業(yè)務收入~服務費,第二塊:支付給業(yè)務員的結算計入了銷售費用。第三塊:支付給別的公司的商業(yè)補款應該計入銷售費用?還是主營業(yè)務成本里面?我不明白。
老師,我們公司員工代供應商支付的業(yè)務招待費,從供應商的貨款里扣,這種可不可以直接用報銷單報銷,寫代付某某公司的業(yè)務招待費,會不會有什么風險
老師,匯算清繳業(yè)務招待費自動取數管理費用,銷售科目也有,填寫加上去,有個黃色感嘆號,說數據不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費用科目的業(yè)務招待費 利潤表只有管理費用業(yè)務招待費明細數據呢老師 銷售費用沒有業(yè)務招待費 其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票,都是我們的業(yè)務,只是這個員工是在另外一個公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務招待費了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費里面嗎,我改到差旅費里面去行不?這樣就不用改報表了呢 查起來會不會有風險呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個數會不會有風險 這種情況應該不是只有我一個吧,其他公司應該也有 的,怎么處理呢老師
老師,公司請了另一家公司的老總做技術研發(fā)總監(jiān),每月支付工資給對方公司。第一次過來招待計入的是管理費用-業(yè)務招待費,事情談妥后對方在本公司常駐工作,他拿來了住宿發(fā)票、高鐵票來報銷,因為不是公司員工,當時就讓他所在部門的員工代寫了費用報銷單,也是計入管理費用-業(yè)務招待費。請問:1、第2次報銷的科目可以計管理費用還是計入研發(fā)部門?2、這兩次報銷的進項稅可以抵扣嗎?
學堂里面有學外賬的實操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費怎么入賬
老師好,有沒有商貿公司財務制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產生的住宿費對應的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經營業(yè)務有關的,可以抵扣進項稅嗎
老師:請問公司股權變更,如果之前沒有實繳過出資額,就可以直接去全程電子化進行變更是嗎?如果有實繳,是不是還要提供稅務上的完稅證明啊?
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權責發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實現制為原則,我們該如何選擇
老師,被審計單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當時付了24萬,剩下的到現在都沒付,這種合理嗎?
收付實現制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
主要是員工的備用金代付的,所以這個有點糾結。那就讓員工寫報銷單,直接從貨款里扣除來
不是你們發(fā)生的費用,你們沒法報銷那筆費用
是啊,所以不知道怎么操作了
先暫時扣款不付,他去對方供應商報銷款后,你們才把剩余的款打給供應商
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利