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老師好,我們的無形資產(chǎn)減資197萬,減資完成后這個(gè)賬在資產(chǎn)負(fù)債表哪里體現(xiàn)呢,哪里掛帳

2024-01-25 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-25 15:55

你好,是把無形資產(chǎn)退回給股東了??

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快賬用戶6929 追問 2024-01-25 15:58

認(rèn)繳的,沒有實(shí)際入資

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齊紅老師 解答 2024-01-25 15:59

你好,既然是認(rèn)繳的,沒有實(shí)際入資,之前不需要做實(shí)收資本分錄。 那現(xiàn)在減資也不需要做分錄的

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快賬用戶6929 追問 2024-01-25 15:59

以前做了,現(xiàn)在減了,怎么掛帳呢

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齊紅老師 解答 2024-01-25 16:00

你好,做之前入賬的相反分錄就是了?

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快賬用戶6929 追問 2024-01-25 16:01

也就是無形資產(chǎn)和實(shí)收資本都減掉197萬吧,從資產(chǎn)負(fù)債表看

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齊紅老師 解答 2024-01-25 16:02

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶6929 追問 2024-01-25 16:24

那稅務(wù)局問減完后這個(gè)賬掛到哪里了

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齊紅老師 解答 2024-01-25 16:26

你好,減完后,那賬面的無形資產(chǎn)和實(shí)收資本都沒有了,沒有掛賬啊?

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你好,是把無形資產(chǎn)退回給股東了??
2024-01-25
分紅的話 借利潤分配-應(yīng)付利潤350 貸應(yīng)付利潤350 實(shí)際發(fā)放 借應(yīng)付利潤350 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅350*0.2=70 銀行存款280 代繳個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅70 貸銀行存款70
2021-11-20
您好 資產(chǎn) 也在資產(chǎn)負(fù)債表里面體現(xiàn)的啊
2020-11-20
你好,稅務(wù)上面是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
2025-01-10
您好! 這個(gè)600萬元沒有發(fā)生就暫時(shí)不需要做賬,給出這個(gè)信息,無非是要你判斷已經(jīng)發(fā)生的資本化支出有沒有發(fā)生減值,就是用該無形資產(chǎn)未來可變現(xiàn)價(jià)值-600,與現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生的成本比,金額小于已經(jīng)發(fā)生成本金額了,就要提減值準(zhǔn)備。
2021-05-13
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