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老師,我們是商貿(mào)公司,有批飲料已經(jīng)過期了,怎么銷賬上的庫存商品

2024-01-25 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-25 10:54

同學(xué)你好 這個(gè)拍照留存 然后做待處理財(cái)產(chǎn)損溢

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快賬用戶1060 追問 2024-01-25 11:01

借待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:庫存商品嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-25 11:06

對(duì)的 分錄是這樣做的

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快賬用戶1060 追問 2024-01-25 11:51

我們付的貨款,對(duì)方未給我們開發(fā)票,這個(gè)應(yīng)付賬款借方余額怎么處理。金額有點(diǎn)大

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齊紅老師 解答 2024-01-25 11:54

同學(xué)你好 這個(gè)沒有發(fā)票要調(diào)增

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快賬用戶1060 追問 2024-01-25 11:59

調(diào)增什么,我們給他付的貨款,他沒給我們開票

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齊紅老師 解答 2024-01-25 12:00

因?yàn)闆]有發(fā)票所以要調(diào)增 來發(fā)票了就不用調(diào)增

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快賬用戶1060 追問 2024-01-25 12:33

沒明白,調(diào)增哪一項(xiàng)。

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齊紅老師 解答 2024-01-25 12:35

應(yīng)付賬款如果后期可以開發(fā)票來那你就不用調(diào)增

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快賬用戶1060 追問 2024-01-25 12:40

我貨款已經(jīng)支付出去了,貨也收到了,他沒給開票來,不可能還讓我調(diào)一筆應(yīng)付款項(xiàng)吧,我實(shí)際不差任何貨款了

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齊紅老師 解答 2024-01-25 12:42

看來你是沒有碰見過往來科目調(diào)增 往來科目超出三年沒有發(fā)票的話就要調(diào)增哦

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快賬用戶1060 追問 2024-01-25 12:47

報(bào)表上調(diào)還是賬上面調(diào),麻煩老師說清楚一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2024-01-25 12:48

你后期可以收到發(fā)票現(xiàn)在就不用調(diào)整的 先掛往來科目就可以

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齊紅老師 解答 2024-01-25 12:49

如果超出三年收不到發(fā)票那你就做分錄 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款 然后匯算清繳調(diào)增

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快賬用戶1060 追問 2024-01-26 09:48

那現(xiàn)在應(yīng)付賬款在借方余額,在報(bào)表上體現(xiàn)負(fù)數(shù),我是就等他在應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),還是放在預(yù)付賬款上

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齊紅老師 解答 2024-01-26 09:51

應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)的話那資產(chǎn)負(fù)債表需要重分類才可以

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快賬用戶1060 追問 2024-01-26 10:13

現(xiàn)在有個(gè)麻煩事情就是我重分類了,體現(xiàn)在預(yù)付賬款上,去變更股東,拿上報(bào)表去稅務(wù)局,專管員認(rèn)定我們有預(yù)付款,說明還有一部分收益,肯定要我們多交稅

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齊紅老師 解答 2024-01-26 10:23

這個(gè)重分類是正常的呀,你說明了嗎

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同學(xué)你好 這個(gè)拍照留存 然后做待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2024-01-25
借營業(yè)外支出貸庫存商品,如果不是非正常損失的,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果是的話,需要轉(zhuǎn)出。
2025-01-19
同學(xué),你好 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品
2023-11-27
暫估,一般為:借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款, ,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:預(yù)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付賬款
2023-03-09
同學(xué)你好 這個(gè)做盤虧的就可以
2022-06-24
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