你好同學(xué),本年利潤科目只有年底需要結(jié)平,余額為01將收入成本費用
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這個分錄,怎么判斷本年利潤在借方還是貸方?本年利潤期末余額是0是結(jié)轉(zhuǎn)對了嗎
年底12月是不是要根據(jù)本年利潤的科目余額,編制會計分錄,把本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目余額里面
老師您好,1.本年利潤是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn),還是都可以?2.如果每個月末結(jié)轉(zhuǎn)是不是要在總賬上設(shè)個本年利潤科目,明細上還設(shè)個本年利潤科目嗎?3.是否還要設(shè)個未分配利潤?4.如果本月本年利潤借方余額,如何做利潤分配的分錄?5.如果不是每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤,是不是該怎么辦就怎么辦?
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會計分錄怎樣做呢?是用利潤表哪個項目的余額結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師好!月底本年利潤如何結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄怎么做?是不是本年利潤的余額是0
老師,匯算清繳退稅,怎么做分錄?
核定征收的個體工商戶發(fā)工資需要代扣代繳個稅嗎
老師我單位是一般納稅人,老板讓我測算下半年的稅款,是不是包含增值稅、附加稅、印花稅、所得稅,還要考慮未分配利潤的20%個人分紅對吧
一般納稅人,增值稅空白表,麻煩下載發(fā)我好嗎,謝謝
老師,您好,我是幼兒園食堂,教師吃飯通過支付寶刷臉的方式付款,這個月對上個月賬的時候發(fā)現(xiàn),有一天老師付款多付了一次,(如老師應(yīng)付8元,實際付16元)因每天只能吃一餐,這個月我要做退費,但是從刷臉平臺退費不走幼兒園的銀行賬戶,直接是當(dāng)天少提現(xiàn)8元。我記賬的時候 借:預(yù)收賬款16 貸:其他應(yīng)付款8 伙食費收入8 下個月:借其他應(yīng)付8 貸預(yù)收賬款8 因不走銀行賬戶,附件附老師說明,支付寶退費明細單,和當(dāng)月多刷的餐費明細。但是收據(jù)我不知該處理(收據(jù)是電子打印的,退的8元收據(jù)該怎么處理呢?我記賬記得對嗎?)
一般納稅人,在納稅申報前紅沖了上月開取的銷售發(fā)票,請問做賬上月收入時,直接把本月紅沖的減去還是?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
老師,因天氣炎熱,生產(chǎn)車間購買了10瓶藿香正氣水75元,請問老師,這75元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師您好,麻煩您給看一下第二季度報表,有什么風(fēng)險需要規(guī)避的嗎?
老師,公司要給工地人發(fā)工資,要怎么發(fā)給他們呢?讓他們提供勞務(wù)票還是直接申報他們的工資呢
你好同學(xué)不小心發(fā)出去了,本年利潤每月不需要結(jié)平,只有年底需要