你好,你看你的本年利潤(rùn)最后的余額是多少?看科目余額表的就可以了,如果他是在貸方的話,你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就應(yīng)該貸借方。
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實(shí)際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬(wàn)元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬(wàn)0稅率的出口退稅,超過500萬(wàn)以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請(qǐng)啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實(shí)質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費(fèi),第二月收到專票。當(dāng)月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費(fèi)用—研究費(fèi)用,A104000表第19行:手動(dòng)填寫研發(fā)費(fèi)用金額。主表(A100000):研發(fā)費(fèi)用需從利潤(rùn)表或管理費(fèi)用明細(xì)中提取,如果沒有單獨(dú)列示,主表可能顯示為0。這個(gè)是不是因?yàn)閳?bào)季報(bào)和年報(bào)時(shí)利潤(rùn)表里沒有單獨(dú)報(bào)研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致?
怎么理解有價(jià)證券?出售有價(jià)證券屬于取得長(zhǎng)期借款嗎?購(gòu)買有價(jià)證券屬于需要支付長(zhǎng)期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?
沒結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候本年利潤(rùn)期末余額借方有數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)后是貸本年利潤(rùn)嗎
你好不可能的,你結(jié)轉(zhuǎn)的金額是不是不對(duì),借方余額是多少?
結(jié)轉(zhuǎn)了收入損益后本年利潤(rùn)期末余額在借方 5600多 然后我用系統(tǒng)吧本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是貸本年利潤(rùn)
是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了嗎
你修改下分錄,借本年利潤(rùn)-5600 貸利潤(rùn)分配。
為啥不能做相反的分錄啊 那我不久不用負(fù)數(shù)了嗎
你好,因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)它是貸方余額的。
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)期初有貸方余額呢
好,不管這個(gè)未分配利潤(rùn),它有余額有余額就可以啊。
分配利潤(rùn)他可以有余額。
本年利潤(rùn)在借方負(fù)數(shù)是代表盈利嗎
你好,這個(gè)是虧損的。
借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn),分配未分配利潤(rùn),這個(gè)才是盈利。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。