技術服務費發(fā)票是否需要繳納印花稅,需要根據(jù)具體情況而定。根據(jù)我國印花稅法規(guī)定,應稅憑證應當按價款的0.05%繳納印花稅,但部分特殊情況下可以免征或減征。因此,如果董車帝等汽車平臺與4S店之間的技術服務合同不屬于印花稅法規(guī)定的免稅或減稅范圍,則需要繳納印花稅。
老師您好,造型設計服務需要繳納印花稅嗎, 一部分給顧客做美發(fā)造型不開發(fā)票,一部分給電視臺簽了合同,造型設計服務10萬,需要繳納印花稅嗎,謝謝老師
天貓平臺,支付寶平臺開具給我們的信息技術服務軟件服務費發(fā)票,需要繳納印花稅嗎?
老師好,物業(yè)公司收到研發(fā)技術服務費發(fā)票,請問這個需要繳納技術合同印花稅嗎?謝謝!
老師,我采購的芒果平臺,網(wǎng)易云平臺等的月度會員卡,對方給我開票開的6%的技術服務費,這類業(yè)務需要繳納印花稅嗎
老師好!董車帝等汽車平臺給4S店開具的技術服務費發(fā)票,需要繳納印花稅嗎?謝謝!
老師好!其他應付在資產(chǎn)負債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應付里了)該怎么調(diào)整呢
制造業(yè)個體戶一般納稅人,經(jīng)營所得稅怎么計算應納稅額
這個分錄怎么做,我們付了13378.68給保險公司其中報銷公司代收車船稅288
老師,公司購買一臺環(huán)保設備用于污水處理,市財政部門給與企業(yè)20萬環(huán)保配套資金,這次資金符合不征稅收入條件,會計上尚未確認政府補助收益。有關這筆政府補助我用了“其他應收款”科目,如果我先買的設備,后收到的補助,就用其他應應收款, 購買設備時 借:固定資產(chǎn)500 貸:銀行存款500 收到補助: 借:銀行存款20 貸:其他應收款-環(huán)保設備政府補助20 老師,最后這個設備折舊會計上是按500折,稅法上是按多少折,是不500-20=480萬的計稅基礎折,因為這20萬補助收入沒有交稅,所以稅法上這20萬的折舊不能稅前扣除
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個長期股權投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關財務文件,應該是讓我說明B公司能夠達到?jīng)_抵條件,實際沒有達到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個發(fā)放工資),這種應該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務局讓我就沖抵行為提供相關文件。
要投資餐飲業(yè)的一個小公司,中間投資,需要看對方什么資料。
老師這個題有專門借款和一般借款一般不是先動用專門借款,為何先用的一般借款,一般借款沒有用完為何答案一般借款要減800,有點暈
我2024年同一筆費用重復入賬兩次,匯算清繳發(fā)現(xiàn)了,我做了調(diào)增。今年賬務我還需要做什么分錄去調(diào)整嗎?
請出口專業(yè)老師解答 老師,出口業(yè)務CIF價中的運費是指離岸運費嗎?包括國內(nèi)運輸嗎?
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權100%轉讓給自然人X賣了42萬元,股東A負責全權辦理股權轉讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅?
老師好!小規(guī)模納稅人,銷售自己使用過的轎車,可以適用3%減按2%稅率,也可適用1%稅率對嗎?謝謝!
小規(guī)模納稅人可以適用3%減按2%稅率,也可適用1%稅率
1%是不是只能開普票?
學員您好,是的,對的
不好意思,另一學員的回復給您了 一般以合同約定,專票23年1%與3%都可以開的