同學你好,技術(shù)服務(wù)費需要交印花稅
我公司是個科技公司(靈活用工_服務(wù)外包業(yè)務(wù))承接各種外包項目,然后通過平臺再轉(zhuǎn)包給對方,與甲方簽訂的合同是那種服務(wù)協(xié)議,,但是開的發(fā)票是根據(jù)服務(wù)項目的不同,開的類目不同,,大多類似,現(xiàn)代服務(wù).服務(wù)費 現(xiàn)代服務(wù).信息技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢服務(wù)等,,請問需要繳印花稅?
請教一下,我公司在平臺播放的影視劇回款,給對方開具影視服務(wù)類專票,這個收入繳納印花稅和文化事業(yè)建設(shè)費嗎
老師好 第一個問題: 我們公司有信息服務(wù)費的進項專用發(fā)票,但不是通過公對公打款來的,是通過直播平臺打賞后直播平臺開出來給我公司的。如果客戶需要采購我們家商品可以把這個信息服務(wù)費發(fā)票連同商品一起出給客戶嗎?客戶是公對公打款過來的。 第二個問題: 是信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費專用發(fā)票的進項,開出去可以是現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費的專票嗎?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術(shù)合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
平臺收取6%到7%服務(wù)費,包含給企業(yè)回得6%專票和代繳的個稅,例如, A 企業(yè)(服務(wù)費7%)發(fā)傭給個人10萬元(個人實際到賬金額),企業(yè)需要給平臺充值107000元,發(fā)到個人賬戶金額10萬,平臺收取服務(wù)費7000元,京東平臺給企業(yè) A 開回來10.7萬6%稅率專票,同時發(fā)放到個人賬戶10萬傭金平臺代繳個稅供完稅證明,企業(yè)綜合稅負成本不到1% 老師,以上是一個平臺給我們提供的解決方案,您看這個靠譜不。 我們是做混凝土灌漿料銷售的,購進來的沙子水泥這些很多不能開票,而銷售開票價格也很高,導(dǎo)致進項票缺口特別大,所以用那個靈活用工平臺,可以嗎
老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報已經(jīng)報了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開收購發(fā)票沒有完,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個客戶非要開專票,我能給開嗎?
母題2和子題1會計分錄怎么寫
這道題,財政撥款45萬元會計分錄怎么寫
老師,我們有個銷售合同是委托研發(fā),然后我們?nèi)プ隽藗浒傅怯洠兔怃N項稅額,那對應(yīng)的進項稅額都得做轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,請問一下股東撤資交個稅,他都是認繳的,所有者權(quán)益是正數(shù),是法定盈余公積和未分配利潤,是不是要按照他占的比例??所有者權(quán)益×20%交個稅呀?
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說我預(yù)提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時只需調(diào)增5萬即可,是嗎?還是說這個沖減的10萬不能扣除需要調(diào)增?
廠里面工作,然后個人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
會員卡開技術(shù)服務(wù)費?
增值稅是開具的技術(shù)服務(wù)費,但是合同實質(zhì)是購買會員服務(wù),這種還要繳納印花?印花稅目沒有這個哦
按發(fā)票內(nèi)容會員服務(wù)的內(nèi)容就是提供給你們技術(shù)服務(wù)哦
那不是,我們的合同內(nèi)容是采購各種會員卡
而不是給我們開發(fā)平臺,提供技術(shù)支持
你讓他們把發(fā)票內(nèi)容做個更換,不會歧義,不用交印花