季末轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人季度假如開票25萬不超30萬,貸方合計(jì):應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅25萬 不繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅25萬 貸:營業(yè)外收入減免增值稅 對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人 每個(gè)季度未達(dá)30萬 免交增值稅 那賬面上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)到哪里?
你好、老師、想問一下、小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬、增值稅減免 不納稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)科目余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度30萬以內(nèi)是免征增值稅的,那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方余額要怎么處理
老師,小規(guī)模納稅人季度收入小于30萬元,免交增值稅,那貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問5月的成本發(fā)票還沒收回,小規(guī)模納稅人7月怎么報(bào)稅
不抵扣勾選的稅額,會(huì)體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上嗎?如果4月已入賬的發(fā)票,4月稅款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾選嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 二季度累計(jì)銷售額10萬元,減免增值稅,那減免的增值稅屬于營業(yè)外收入嗎,我問稅務(wù)說不屬于,那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅如何處理,不能一直掛著吧
退休返聘人員需要繳納殘保金不
修改了23年的企業(yè)所得稅報(bào)表后補(bǔ)繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,里面沒有以前年度損益這個(gè)科目,分錄需要怎么做?
我們是建筑勞務(wù)公司,有個(gè)自然人代開的發(fā)票,我們簽訂的合同是按照工程量的80%付款,他開票是20萬,實(shí)際完成量是25萬,我們付款也是20萬,那個(gè)做賬后附的清單是25萬,這樣可以嗎?
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策具體是哪些文件,謝謝
老師,請(qǐng)問一下我們客戶給我們的貨款是從銀行貸款直接放款到我們賬上的,就是訂單貸,我們應(yīng)收130,實(shí)際貸款貸的500,余下的370我們又通過其他方式轉(zhuǎn)回去了,那我就直接下貨款和往來款就可以對(duì)嗎,因?yàn)?00萬到賬的是不是顯示對(duì)方公司的名稱,顯示的是保理融資款
老師其他應(yīng)付款高可以用發(fā)票抵嗎
請(qǐng)教個(gè)問題,手里有個(gè)個(gè)體戶4-6開票0,但是4-6期間接收了很多發(fā)票,我現(xiàn)在申報(bào)經(jīng)營所得需要把接收的金額填上嗎