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老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進項稅額未抵扣的,但是我進項稅額選錯應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費-增值稅-待認證進項稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來呢

2025-08-24 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-24 13:20

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶7395 追問 2025-08-24 13:24

然后當(dāng)月抵扣,重新再一次分錄對吧

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齊紅老師 解答 2025-08-24 13:36

對的,再做一次進項就行

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你好。 分錄為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 82.76 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 82.76 其他分錄無需做
2021-01-19
你好,現(xiàn)在這樣做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
2020-12-02
同學(xué)你好 上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進項稅?——對的 摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項稅,沒有任何附件。——對的;
2020-09-09
你好? 是的,你的理解很對
2021-01-28
沒問題,可以按照上面這么做。
2024-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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