同學(xué),你好 做紅沖的
老師,假如進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月是100萬(wàn)的,但是我只用30萬(wàn),我做賬的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個(gè)100萬(wàn)的勾選了。 下個(gè)月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來(lái)50萬(wàn) 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺(tái)我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對(duì)嗎?
你好老師,我們是收到5張50萬(wàn)的發(fā)票,做賬的時(shí)候:借xx費(fèi)用50萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅5千,貸應(yīng)付xx50.5萬(wàn)。勾選的時(shí)候其中有兩張勾選錯(cuò)了號(hào)碼,稅額一共是2000。我是直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄還是再紅沖?應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫(kù)存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
老師,我們是一般納稅人。這個(gè)月收到了三張發(fā)票,其中勾選認(rèn)證抵扣了兩張,還有一張沒(méi)勾選抵扣。那么我做賬的時(shí)候是不是就應(yīng)該做成:已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣的做成應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有勾選的做成:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證?
20年七月份畢業(yè)的??粕?5年可以報(bào)考中級(jí)嗎
您好老師 私戶錢(qián) 通過(guò)什么途經(jīng)可以轉(zhuǎn)到公戶用。注資,借款 還有其他方法嗎?
上月的工資已經(jīng)計(jì)提,但是沒(méi)有發(fā)放,是讓?xiě)?yīng)付職工薪酬掛在那里,還是把應(yīng)付職工薪酬的金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,使其科目余額為0?
老師,公司收回以前年度貨款五萬(wàn),經(jīng)查以前年度未確認(rèn)收入和成本,這樣怎么入賬?
老師,給別人開(kāi)485500元的不含稅專票,稅點(diǎn)是13,那么需要收對(duì)方多少點(diǎn)?
請(qǐng)問(wèn) 建筑小微企業(yè)成立工會(huì)好嗎? 我們目前是沒(méi)有繳工會(huì)經(jīng)費(fèi) 是否需要成立工會(huì)呢
我們是受托方收到委托方研發(fā)金費(fèi)知識(shí)產(chǎn)一個(gè)委托方持有,另一個(gè)共同持有,樣品委托方買(mǎi)走,這樣會(huì)計(jì)怎么做賬,人工,材料費(fèi),
老師,工商年報(bào)的社保信息具體從哪里取數(shù)呢?
有家企業(yè),借了老板20萬(wàn)元,掛的是其他應(yīng)收款—老板,然后給職工申報(bào)了23萬(wàn)元的工資,這個(gè)掛的是其他應(yīng)付款工資,象這種情況帳務(wù)該如何處理?
老師,當(dāng)月的獎(jiǎng)金可以和下個(gè)月的獎(jiǎng)金一起納入下個(gè)工資一起申報(bào)嗎?
您是說(shuō)全額紅沖還是只紅沖這2000對(duì)應(yīng)的費(fèi)用呢?
同學(xué),你好 只紅沖這2000對(duì)應(yīng)的費(fèi)用
沖:借xx費(fèi)用-20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅-2000,貸應(yīng)付xx-202000。再做上正確的分錄,借xx費(fèi)用20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)2000,貸應(yīng)付xx202000。賬上這樣做,然后報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?是嗎老師
老師,但是我當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候,賬上的附的正確的發(fā)票號(hào),這樣我賬上是不是就不需要做正數(shù)和負(fù)數(shù)了,只是在報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就行了
同學(xué),你好 賬上的附的正確的發(fā)票號(hào),那你只是多勾選了2張,還是正確的沒(méi)有勾選
老師,那這個(gè)月正確的分錄怎么做呢
同學(xué),你好 之前的紅沖,這個(gè)月重新勾選的話,按照重新勾選的做
之前的紅沖,再做上一筆一樣的,進(jìn)項(xiàng)稅一正一負(fù)了。那賬上還需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
同學(xué),你好 用一個(gè)月,就不需要了
賬上就沖銷之前的憑證,再做上一筆一樣的正數(shù)分錄,報(bào)表上再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
同學(xué),你好 做上一筆一樣的正數(shù)分錄 那你正負(fù)相同,不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
那我報(bào)表上還是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的是吧
同學(xué),你好 不需要了
哎呀老師,你還是沒(méi)明白我的意思。我是說(shuō)對(duì)方當(dāng)天給我開(kāi)具的發(fā)票,我勾選的時(shí)候,勾選錯(cuò)了,勾選作廢的那個(gè)發(fā)票了
同學(xué),你好 當(dāng)月勾選錯(cuò)了,可以撤銷呀,你是跨月了嗎?
是的,跨越了。有5張發(fā)票,其中有兩張發(fā)票勾選錯(cuò)了,我需要做進(jìn)項(xiàng)是轉(zhuǎn)出的。老師,你能不能認(rèn)真看一下我發(fā)的問(wèn)題啊
同學(xué),你好 你勾選錯(cuò)的,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,報(bào)表上填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面 重新勾選的,計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,報(bào)表上填在進(jìn)項(xiàng)稅額里面
我知道,老師,我一直再問(wèn)您做賬怎么做?
同學(xué),你好 勾選錯(cuò)的,你做紅字,就是負(fù)數(shù)分錄 重新勾選的,你做正常藍(lán)字