同學,你好 做紅沖的
老師,假如進項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉出來50萬 借:應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸:待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
你好老師,我們是收到5張50萬的發(fā)票,做賬的時候:借xx費用50萬,進項稅5千,貸應付xx50.5萬。勾選的時候其中有兩張勾選錯了號碼,稅額一共是2000。我是直接做進項稅轉出的分錄還是再紅沖?應該怎么做賬呢
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應交增值稅~進項稅額貸:應付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應交增值稅~(進項稅額轉出)貸:應付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
老師,我們是一般納稅人。這個月收到了三張發(fā)票,其中勾選認證抵扣了兩張,還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時候是不是就應該做成:已經(jīng)勾選認證抵扣的做成應交稅費-進項,沒有勾選的做成:應交稅費-待認證?
老師想去高新企業(yè)上班?對高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?
電商小規(guī)模公司采購一批快遞盒用于包裝,可否直接入銷售費用,還是先入材料,然后領多少轉多少銷售費用
學霸導師m10激活碼忘了
答案為什么是A 不是利用到期收益率求債務資本成本。不是讓未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于籌資凈額嘛 不應該是1020-5=1015 = 80*(P/A.k.3)+1000*(p/F,k,3)嘛
老師,我們計提7月的工資8月發(fā)放,也在8月申報個稅,這樣對嗎
折舊年限是按照稅法規(guī)定還是按照會計規(guī)定?
老師,請問房土兩稅是幾月份申報了?
老師,交個稅的時候不能選擇三方支付,請問是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉固定資產(chǎn),8月在建工程來票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應該有余額嗎
個體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務處理和稅務申報,只是個體戶是按經(jīng)營所得申報個稅,小規(guī)模納稅人按利潤交企業(yè)所得稅
您是說全額紅沖還是只紅沖這2000對應的費用呢?
同學,你好 只紅沖這2000對應的費用
沖:借xx費用-20萬,進項稅-2000,貸應付xx-202000。再做上正確的分錄,借xx費用20萬,進項2000,貸應付xx202000。賬上這樣做,然后報表上做進項稅轉出?是嗎老師
老師,但是我當時做賬的時候,賬上的附的正確的發(fā)票號,這樣我賬上是不是就不需要做正數(shù)和負數(shù)了,只是在報表上做進項稅轉出就行了
同學,你好 賬上的附的正確的發(fā)票號,那你只是多勾選了2張,還是正確的沒有勾選
老師,那這個月正確的分錄怎么做呢
同學,你好 之前的紅沖,這個月重新勾選的話,按照重新勾選的做
之前的紅沖,再做上一筆一樣的,進項稅一正一負了。那賬上還需要做進項稅轉出嗎?
同學,你好 用一個月,就不需要了
賬上就沖銷之前的憑證,再做上一筆一樣的正數(shù)分錄,報表上再做進項稅轉出
同學,你好 做上一筆一樣的正數(shù)分錄 那你正負相同,不用做進項稅轉出
那我報表上還是需要做進項稅轉出的是吧
同學,你好 不需要了
哎呀老師,你還是沒明白我的意思。我是說對方當天給我開具的發(fā)票,我勾選的時候,勾選錯了,勾選作廢的那個發(fā)票了
同學,你好 當月勾選錯了,可以撤銷呀,你是跨月了嗎?
是的,跨越了。有5張發(fā)票,其中有兩張發(fā)票勾選錯了,我需要做進項是轉出的。老師,你能不能認真看一下我發(fā)的問題啊
同學,你好 你勾選錯的,需要做進項稅額轉出,報表上填在進項稅額轉出里面 重新勾選的,計入進項稅額,報表上填在進項稅額里面
我知道,老師,我一直再問您做賬怎么做?
同學,你好 勾選錯的,你做紅字,就是負數(shù)分錄 重新勾選的,你做正常藍字