你好,需要交所得稅的 都是中國人的,沒有
老師,我們公司是一般納稅人,做建筑裝修裝飾的,合同是全包,我們給對(duì)方開發(fā)票能不能工程款和勞務(wù)費(fèi)分別開,勞務(wù)費(fèi)能不能開三個(gè)點(diǎn)的
我是一家建筑勞務(wù)公司,跟甲方簽訂了建筑安裝(包括買材料)的合同,包工包料,我司是一般納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)票有:買材料進(jìn)項(xiàng)13%個(gè)點(diǎn),還有勞務(wù)公司的人員的工資的勞務(wù)票1%個(gè)點(diǎn),開給甲方建筑安裝9%個(gè)點(diǎn)這樣沒有問題吧?!
承接個(gè)一項(xiàng)包工包料的小區(qū)精裝修工程,應(yīng)該怎么開票?稅率是多少?我司是一般納稅人,建筑勞務(wù)分包公司。
老師,我們單位是承接其他單位分包的裝修工程,合同上簽的是分包商?,F(xiàn)在就是關(guān)于勞務(wù)人員的工資,是我們公司做名單給總包,總包發(fā)放的,但是這部分勞務(wù)人員是不屬于我們公司?,F(xiàn)在就有個(gè)問題,這幫勞務(wù)人員去稅務(wù)局代開工程發(fā)票,需要我們代扣代繳個(gè)稅。那應(yīng)該如何去稅務(wù)局辦理核對(duì)征收個(gè)稅那?
我公司是建筑裝飾裝修公司一般納稅人,接了一項(xiàng)跨國勞務(wù)分包工程,勞務(wù)人員由我司簽訂合同并輸送,請(qǐng)教1.我司應(yīng)該繳納什么稅費(fèi) 2.我司發(fā)放勞務(wù)人員工資,個(gè)稅有沒有優(yōu)惠政策
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,請(qǐng)教這種跨國勞務(wù)分包是可以免征增值稅的是嗎,公司只需繳納企業(yè)所得稅對(duì)吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
噢噢,好的 剛您說的,都是中國人,個(gè)稅完全參照我們國內(nèi)的個(gè)稅繳納標(biāo)準(zhǔn)對(duì)嗎,需要到異國預(yù)交個(gè)稅對(duì)吧
你好是的 需要預(yù)繳你這個(gè)需要開外經(jīng)證的。
嗯嗯,個(gè)稅就沒有任何的優(yōu)惠政策對(duì)吧
是的,沒有優(yōu)惠政策的。