你好,對一筆業(yè)務(wù),開具了兩次發(fā)票,需要對2023年8月的發(fā)票沖紅,沖紅的時候要發(fā)票聯(lián)次齊全。
2.海峰房地產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)自行 開發(fā)了房地產(chǎn)項目,施工許可證注明的開 工日期是2015年1月10日,2016年2月1 日開始預(yù)售房地產(chǎn),至2016年4月30日共 取得預(yù)收款5250萬元,已按照營業(yè)稅規(guī) 定申報繳納營業(yè)稅。A房地產(chǎn)企業(yè)對上 述預(yù)收款開具收據(jù),未開具營業(yè)稅發(fā)票。 該企業(yè)2016年6月又收到預(yù)收款5250萬 元。2016年6月共開具了增值稅普通發(fā) 票10500萬元(含2016年4月30日前取 得的未開票預(yù)收款5250萬元,和2016年 6月收到的5250萬元),同時辦理房產(chǎn)產(chǎn)權(quán) 轉(zhuǎn)移手續(xù)。 2016年6月還取得了建筑服務(wù)增值 稅專用發(fā)票價稅合計1110萬元(其中:注 明的增值稅稅額為110萬元)。經(jīng)計算,本 期允許扣除的土地價款為1500萬。 要求分別選擇一般計稅方法和簡易 計稅方法計算該企業(yè)在7月申報期應(yīng)申報
老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發(fā)票,同時開了一張95000元的紅沖發(fā)票(紅沖20年10月份的發(fā)票),請問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬元的規(guī)定下,我們是還能開具10萬以為的普通發(fā)票嗎?這個紅沖發(fā)票到底是算21年,還是20年呢?
2.A房地產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)自行開發(fā)了B房地產(chǎn)項目,該項目施工許可證注明的開工日期是2015年3月15日,2016年1月15日開始預(yù)售房地產(chǎn),至2016年4月30日共取得預(yù)售款5250萬元,已按照營業(yè)稅規(guī)定申報繳納營業(yè)稅。A房地產(chǎn)企業(yè)對上述預(yù)收款開具收據(jù),未開具營業(yè)稅發(fā)票。該企業(yè)2016年5月又收到預(yù)售款5250萬元。2016年6月共開具了增值稅普通發(fā)票10500萬元(含2016年4月30日前取得的未開票預(yù)售款5250萬元和2016年5月收到的5250萬元),同時辦理房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。試計算該納稅人在7月申報期應(yīng)申報多少增值稅
房地產(chǎn)公司2023年8月開具不征稅發(fā)票30萬元(預(yù)收款收入,當時身份是小規(guī)模納稅人,為了便于計稅,未收到款項),2024年1月10日收到10萬元,2024年1月18日收到20萬元,分別開具了數(shù)電發(fā)票(不征稅)。問題:2023年8月開具的30萬元紙質(zhì)發(fā)票需要紅沖嗎?
廈門市舒友體育用品有限公司(以下簡稱“舒友公司”)為增值稅一般納稅人,2023年(1)2023年1月4日,舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額為200萬元,稅額為26萬元,貨款已收到.(2)2023年1月10日,舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價稅合計金額為135.6萬元,貨款未收到.(3)2023年1月18日,舒友公司向個人銷售健身器材,其中開具的普通發(fā)票價稅合計銷售額為339萬元,未開票部分的收入為226萬元,貨款已收到.(4)2023年1月,舒友公司購入原材料,取得5張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額為500萬元,稅額為65萬元,當月已認證,貨款已收到.(5)舒友公司上期留抵稅額為15萬元。任務(wù)描述1.根據(jù)以上業(yè)務(wù)計算舒友公司本期增值稅應(yīng)納稅額。2.填寫增值稅及附加稅費申報表。
老師,我們給客戶談價格都是談的含稅價,但是這個客戶是個中間商,最終要不要開票還要看他的客戶怎么說,那么定價的時候是按含稅價合適還是按不含稅價談合適,有什么區(qū)別?
通行費電子普票能抵扣增值稅嗎
老師您好請問一下酒店停車場把客人的車玻璃弄壞了,賠償費做什么費用
給員工上的商業(yè)保險可以抵扣進項稅嗎
暫估成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,發(fā)票收到后做什么分錄?
老師您好,我現(xiàn)在接手一家酒店會計工作,老板說要填報稅收預(yù)測,請問這個在哪里填報
老師,我想問問,我公司被自查到了需要補稅,但是我不知道補稅的原因是什么
車學堂注銷了怎么辦 看看怎么弄
塑料制品*甲片膠片。老師您好,發(fā)票可以這么開嗎?請幫忙查一下這樣開出來的發(fā)票,是否合規(guī)。我怕有稅收分類編碼要求。
老師,請問一下,保險傭金所得稅扣除是怎么計算的呀
2024年1月領(lǐng)取了紙質(zhì)發(fā)票,在稅務(wù)ukey里不能分發(fā),不能開具紅字發(fā)票??梢灾苯釉陔娮佣悇?wù)局里開具數(shù)電發(fā)票沖紅?
你好,如果以前的UKEY沒有注銷,可以在原來的UK開具負數(shù)發(fā)票。如果UK已經(jīng)注銷,一般是可以在數(shù)電發(fā)票開具負數(shù)紅字發(fā)票 數(shù)據(jù)不能分發(fā)需要看下領(lǐng)取發(fā)票是否成功了,現(xiàn)在稅務(wù)局一般不給領(lǐng)取紙質(zhì)發(fā)票,以前的紙質(zhì)發(fā)票可以用完
稅務(wù)ukey沒有注銷,紙質(zhì)發(fā)票領(lǐng)取成功,分發(fā)不了,ukey發(fā)票數(shù)量顯示為0,無法開具紅字發(fā)票。
你好,紙質(zhì)發(fā)票已經(jīng)拿到了,是吧?
是的,電子稅務(wù)局開票業(yè)務(wù)顯示了數(shù)量
你好,現(xiàn)在稅務(wù)局都不給領(lǐng)紙質(zhì)發(fā)票,估計是領(lǐng)取的辦事人員清楚給你領(lǐng)了。打稅務(wù)局電話,去稅務(wù)局做分發(fā)吧。 現(xiàn)在對以前的發(fā)票開紅字,都是讓帶著稅控盤去注銷稅控盤,然后在數(shù)電系統(tǒng)開紅字發(fā)票