沖銷原分錄,再做有票分錄
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師,你好!上年暫估成本/借:工程施工—暫估成本 貸:應(yīng)付賬款)暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—暫估成本 今年收到發(fā)票怎么做分錄呢
建筑行業(yè),發(fā)票沒有來,需要暫估成本,分錄對(duì)不對(duì),1.暫估成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 2.來發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 同時(shí)沖暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
暫估成本,當(dāng)時(shí)做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 后期來票怎么做分錄
暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄為,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估,次月沖暫估 借 應(yīng)付賬款暫估 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,有個(gè)問題,這一來二去 成本不就被沖掉了嗎。
老師,我想咨詢一下我們公司6月份買的車輛,7月份申報(bào)季度所得稅報(bào)表的時(shí)候,可以扣除折舊費(fèi)嗎?
電子稅務(wù)局批量下載發(fā)票要怎么下載
老師,我想問一公司賬戶開戶許可證和開票信息為啥不一樣,,,,,,,,,,,,,,,,,,名稱:杭錦旗錦潤(rùn)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 納稅人識(shí)別號(hào):9115062 5683 4376 140 開戶行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭錦旗支行 賬號(hào):0537?4101?0400?05575 單位地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市杭錦旗錫尼鎮(zhèn)杭錦大街南側(cè) 電話:0477-6868800??????郵編:017400
你好老師!我們是個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)人名下有車用于個(gè)體戶運(yùn)營(yíng),車保險(xiǎn)開具的發(fā)票是經(jīng)營(yíng)者名頭的,這個(gè)發(fā)票我們可以正常入賬嗎?
老師,我有點(diǎn)不明白,因?yàn)槲覀兊囊粋€(gè)客戶的投資款是50萬的,后來歸還了119585.87的投資款,還有后面又產(chǎn)生了費(fèi)用117500.54元,收入是1834405.91元的,那我用1834405.91-500000-119585.87-117500.54的得數(shù)和用500000-117500.54-119858.87得出數(shù),然后再去用1834405.91-上面的得數(shù),怎么結(jié)果不一樣呢?
老師,我公司買了輛車,但已經(jīng)折舊了,沒有殘值,現(xiàn)在公司要注銷,這輛車怎么處理?
老師好,請(qǐng)問有沒有軟件可以查詢有沒有公司盜用自己的身份證給自己開票
老師請(qǐng)問下建筑項(xiàng)目,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)城建稅,還有按項(xiàng)目設(shè)置嗎明細(xì)嗎
賣無形資產(chǎn),先開了發(fā)票,但是還未收到錢怎么編輯會(huì)計(jì)分目錄
一般納稅人開普票可以用專票抵扣么 沒有專票進(jìn)項(xiàng)票也得交稅么