您好,公司是要出售還是直接報(bào)廢
我們公司之前買了一輛車和一個(gè)牌照,現(xiàn)在還有幾千塊沒有折舊完,但是我們公司現(xiàn)在要注銷了,我想問一下車子跟拍照怎么處理
老師 我們公司報(bào)廢了一輛掃地車 已經(jīng)折舊完 沒有殘值 怎么做帳務(wù)處理啊
老師,現(xiàn)在公司賬上有一輛車已經(jīng)折舊完了,還有個(gè)殘值這要怎么處理,然后這輛車這個(gè)月賣掉了,該怎么做賬,麻煩老師具體說下,寫下具體的分錄,原值是290685.84,期末累計(jì)折舊276141.55
老師問一下,公司有輛車折舊已經(jīng)折完了,現(xiàn)在要賣掉這輛車子,那我會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理應(yīng)該是怎么做的?
老師,我們公司要注銷,名下有輛車,但是最開始入帳沒提凈殘值,折舊都折干凈了,那這個(gè)車注銷前賬上還需要做什么處理嗎
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
報(bào)廢和出售都可以
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
這個(gè)是出售的分錄
報(bào)廢的分錄
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
這個(gè)車我是抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅的
不能簡易計(jì)稅吧?
那就按一般來就可以,13%的稅率
是全額交稅吧?
是的,出售是多少就按多少來交
那我車輛是不是還要到二手市場上開一個(gè)發(fā)票,變更一下車主
是的,是的,就是這樣的
車子賣多少錢,沒有規(guī)定的吧
這個(gè)沒的,按實(shí)際的來就可以
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你
老師,我這固定資產(chǎn)車輛已經(jīng)沒有余額,這個(gè)怎么做
意思是全都折完了,是吧
是啊,全折了的
出售固定資產(chǎn)時(shí):
借:固定資產(chǎn)清理 0
貸:累計(jì)折舊(固定資產(chǎn)的原值)
貸:固定資產(chǎn)(固定資產(chǎn)的原值)
收到出售價(jià)款時(shí):
借:銀行存款(出售價(jià)格)
貸:固定資產(chǎn)清理(出售價(jià)格)
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益,如果為凈收益:
借:固定資產(chǎn)清理(出售價(jià)格)
貸:營業(yè)外收入(出售價(jià)格)
如果為凈損失:
借:營業(yè)外支出(出售價(jià)格)
第一部,我有點(diǎn)不理解
因?yàn)槎颊弁炅?,固定資產(chǎn)清理是0