1.計(jì)算錯(cuò)誤: 舉例:某公司在計(jì)算某年度利潤(rùn)時(shí),將一筆100萬(wàn)元的收入誤計(jì)為50萬(wàn)元。 更正方法:通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整該筆業(yè)務(wù)的金額,同時(shí)調(diào)整相關(guān)稅費(fèi)和留存收益。 1.會(huì)計(jì)分錄差錯(cuò): 舉例:某公司在記錄某項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí),將資產(chǎn)類科目誤記為負(fù)債類科目。 更正方法:通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整相關(guān)會(huì)計(jì)科目,同時(shí)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的相關(guān)項(xiàng)目。 1.漏記事項(xiàng): 舉例:某公司在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),遺漏了某項(xiàng)重要的銷售業(yè)務(wù)。 更正方法:通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目補(bǔ)充記錄該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù),同時(shí)調(diào)整相關(guān)稅費(fèi)和留存收益,并相應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的相關(guān)項(xiàng)目。

(1)資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)調(diào)整報(bào)告年度的年末數(shù)或本年發(fā)生數(shù)和調(diào)整報(bào)告年度次年的期初數(shù)或上年數(shù) (2)不重要的前期差錯(cuò)調(diào)整發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤當(dāng)年與前期相同的相關(guān)項(xiàng)目金額(包含凈損益項(xiàng)目) (3)重要的前期差錯(cuò)調(diào)整發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤年度的財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)和上年數(shù),對(duì)以前各期追溯計(jì)算的列報(bào)前期最早期初留存收益累計(jì)影響數(shù)。 (4)會(huì)計(jì)zhengche變更調(diào)整變更當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表初數(shù)和上年數(shù),對(duì)以前各期追溯計(jì)算的列報(bào)前期最早期初留存收益變更累計(jì)影響數(shù)。 (5)會(huì)計(jì)估計(jì)變更調(diào)整變更當(dāng)期及未來(lái)期間確認(rèn)的變更影響數(shù) 請(qǐng)問(wèn)以上各會(huì)計(jì)調(diào)整對(duì)報(bào)表調(diào)整方法的理解是否正確?
老師好!問(wèn)下假如22年更正21年的錯(cuò)誤分錄,涉及到的以前年度損益調(diào)整科目和其他科目分別在22年的財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目中該怎么列示?。?/p>
以前年度損益調(diào)整是對(duì)以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大錯(cuò)誤的更正。這種錯(cuò)誤包括計(jì)算錯(cuò)誤、會(huì)計(jì)分錄差錯(cuò)以及漏記事項(xiàng)。以前年度損益調(diào)整應(yīng)在留存收益表(或股東權(quán)益表)中予以報(bào)告,以稅后凈影響額列示,這段話怎么理解
以前年度損益調(diào)整是對(duì)以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大錯(cuò)誤的更正。這種錯(cuò)誤包括計(jì)算錯(cuò)誤、會(huì)計(jì)分錄差錯(cuò)以及漏記事項(xiàng)。分別舉例一下
以前年度損益調(diào)整是對(duì)以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大錯(cuò)誤的更正。這種錯(cuò)誤包括計(jì)算錯(cuò)誤、會(huì)計(jì)分錄差錯(cuò)以及漏記事項(xiàng)這三個(gè)分別舉例一下
申請(qǐng)人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請(qǐng)行政復(fù)議,這段話對(duì)嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,比如每季度利潤(rùn)多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤(rùn)會(huì)越來(lái)越多,到時(shí)候會(huì)交20%交分紅稅比如收入1萬(wàn),沒(méi)成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬(wàn)-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個(gè)問(wèn)題,想請(qǐng)教,一個(gè)學(xué)員家是商貿(mào)公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項(xiàng)沒(méi)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)那個(gè)增值稅對(duì)方連同貨款一起打這個(gè)學(xué)員公戶,她所有錢(qián)都要從私戶付,幫我說(shuō)一下他的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及怎么處理行不
請(qǐng)問(wèn)老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個(gè)人2月退休,那當(dāng)年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒(méi)看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減
選項(xiàng)組合標(biāo)準(zhǔn)差最低應(yīng)該怎么組合啊
什么是遞延所得稅,能舉例說(shuō)明嗎
這個(gè)怎么解釋?看不懂
請(qǐng)問(wèn)老師,出口發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,但是進(jìn)項(xiàng)票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報(bào)0退稅嗎,截止到什么時(shí)候要申報(bào)完?

