你好,同學(xué) 這個是可以的, 做賬的話 借管理費用2973.92 貸其他應(yīng)收款200 銀行存款2773.92
14:30<問答詳情13:38問答詳情20:16:42后或5次對話后問題結(jié)束你好,我們公司之前借款a公司21萬,會計分錄為借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后a公司購買我們東西,我們公司給他開發(fā)票200萬元,合同表明也是200萬,后收到a公司打款179萬,直接從這200萬中扣除了之前借款的21萬,沒有做任何的手續(xù),我們跟他們開收據(jù)200萬,他們給我們開了一個收據(jù)21萬,但是我們的收據(jù)已經(jīng)開出去了。再寫個補(bǔ)充字樣在收據(jù)上,寫上200萬金額里面有21萬還款,但是還是開200萬收據(jù),然后這樣是正確的符合常理的是不?然后在正常的賬務(wù)處理就可以了是不?
從基本工資里多扣出來的個稅有200元。科目余額表應(yīng)交稅費一個人所得稅貸方余額200,(是前期從工資里多扣的)個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時,給職工多發(fā)了5元。基本工資應(yīng)該發(fā)9000元,實際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為:計提時:借業(yè)務(wù)活動費用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000。支付時:借應(yīng)付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅,借個人所得稅105貸其他應(yīng)付款105還說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應(yīng)付款200計提工資借業(yè)務(wù)活動費9000貸應(yīng)付職工薪酬9000支付工資時借應(yīng)付職工薪酬9000其他應(yīng)付款5貸銀行存款9005可以這樣調(diào)整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人),我是想用多出的個稅沖減多支付的工資,之前的兩個問題點追問一直提示系統(tǒng)繁忙,所以只能再發(fā)一遍問題。請問老師這樣做分錄可不可以,謝謝
老師是這樣的:我們讓車隊A幫我們?nèi)スさ剡\貨給客戶某某,運費是1000元;但是客戶某某需要轉(zhuǎn)回運費1200元給我司,相當(dāng)于我們賺取了客戶某某的運費差價200元,由于車隊A的運費我們是月結(jié)的,我們在分錄的時候可以把收取客戶某某的運費1200元作為紅沖嗎?然后客戶某某的運費是跟他的貨款一起轉(zhuǎn)賬給我司直接在貨款里面抵扣的,我的分錄是這樣,麻煩老板看看對不對:借:營業(yè)費用-運費1000 貸:其他應(yīng)付款-A車隊1000;借:營業(yè)費用-運費-1200 借:應(yīng)收賬款1200
老師,我們老板前面從基本戶借了200元,后面報銷費用2973.92元,直接從基本戶轉(zhuǎn)出2773.92元,200元作為還款,這樣可以嗎?那憑證的話怎樣做合適呢?還是讓他直接轉(zhuǎn)回銀行200元作為還款,我轉(zhuǎn)出2973.92元這樣做呢?
我們一個小規(guī)模公司,23年9月從代記賬公司拿回來的。 之前一直沒有興業(yè)銀行這個賬戶的記賬流水。 今年(24年)3月,老板突然拿出一個興業(yè)銀行的u盾,讓我把流水都打出來,把賬戶消掉。 興業(yè)銀行流水都打出來才發(fā)現(xiàn),這個賬戶其實從20年就有,以前流水還很大。 從22年開始基本就不再使用,每年就只扣個手續(xù)費之類的。 因為銷戶的時候,興業(yè)銀行賬戶里還有500多元余額,轉(zhuǎn)到了基本戶浦發(fā)銀行里。 我做賬是這樣做的: 借:浦發(fā)銀行530.29 貸:興業(yè)銀行530.29 但如果這樣做賬,興業(yè)銀行的余額就總會顯示-530.29元。
老師公司來了好幾個人干了幾天就走了,工資300到3000的都要有,幾百的用不用報個稅
1、是否升規(guī)納統(tǒng):是?否?納統(tǒng)的意思就是納入統(tǒng)計局統(tǒng)計范疇,統(tǒng)計局只要聯(lián)系企業(yè)要數(shù)據(jù)了,就是納統(tǒng)了。注意不是問愿不愿意納統(tǒng),是問有沒有納統(tǒng)?。?! 2、如納統(tǒng),提供納統(tǒng)所在區(qū)。 3、無論是否納統(tǒng),提供下與稅務(wù)局申報一致的2024年利潤表。怎么操作統(tǒng)計局納統(tǒng)
老師,結(jié)婚損益進(jìn)入營業(yè)外收支還是財務(wù)費用
中央空調(diào)機(jī)組壓力容器檢測及安全閥校驗項目 開票名稱開現(xiàn)代服務(wù)*檢測服務(wù)費可以嗎,6%
老師,7月結(jié)賬后 發(fā)現(xiàn)少計提了工資,可不可以在7月結(jié)賬后 在做一筆計提工資的處理,借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬,在結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤 貸 管理費用,7月出現(xiàn)2筆結(jié)轉(zhuǎn)損益的處理,這樣可以嗎
老師機(jī)票取得普票可以抵扣么
老師請教個體工商戶,沒有雇工的情況下,個稅系統(tǒng)是不是不需要每個月去申報工資,還是得與公司一樣做零申報呢
自行開發(fā)的軟件在進(jìn)銷存系統(tǒng)里面怎么出庫呀
稅控設(shè)備維護(hù)費跨年沒有抵扣怎么辦呢
員工7月底離職了,但是保險要交到8月,這保險費用由她自己去全額承擔(dān),這個怎么做賬報稅?