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年末了增值稅科目余額這些數(shù)字,怎么把這些數(shù)字做平,具體會(huì)計(jì)分錄列一下,帶上數(shù)字

年末了增值稅科目余額這些數(shù)字,怎么把這些數(shù)字做平,具體會(huì)計(jì)分錄列一下,帶上數(shù)字
2024-01-19 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-19 10:51

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)495770.26 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3344385.7。

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齊紅老師 解答 2024-01-19 10:52

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9103.55

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齊紅老師 解答 2024-01-19 10:52

然后你看一下做完了轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額還是貸方余額,你是不未交增值稅也有余額。

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快賬用戶7715 追問 2024-01-19 10:54

12月末未交的增值稅沒有余額,還有留抵的27791.74元

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齊紅老師 解答 2024-01-19 10:55

那你看一下你的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是不是你留底的這個(gè)金額就可以了。

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快賬用戶7715 追問 2024-01-19 11:00

不是這個(gè)數(shù)字,都搞暈掉了

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齊紅老師 解答 2024-01-19 11:01

你好,如果不是的話,你每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)和你賬上的申報(bào)表里面的都是一模一樣的嗎?你去查一下每個(gè)月的。

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快賬用戶7715 追問 2024-01-19 11:01

一樣的,累計(jì)數(shù)也是一樣的,

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齊紅老師 解答 2024-01-19 11:02

你好,截圖你的申報(bào)表看一下, 要12月份的

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快賬用戶7715 追問 2024-01-19 11:05

您看一下

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快賬用戶7715 追問 2024-01-19 11:05

是不是一樣的

是不是一樣的
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齊紅老師 解答 2024-01-19 11:06

對(duì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)表里面是443。

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快賬用戶7715 追問 2024-01-19 11:07

嗯 本年的是這個(gè)數(shù),其他的都是以前年度的

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齊紅老師 解答 2024-01-19 11:09

那你看一下你轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)是不是也是以前年度的。

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快賬用戶7715 追問 2024-01-19 11:09

是的 所以我要怎么給做平

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齊紅老師 解答 2024-01-19 11:12

你好,差額放到利潤分配,未分配利潤或者是營業(yè)外收支。

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快賬用戶7715 追問 2024-01-19 11:25

按照這個(gè)數(shù)字,還有留底的,您幫我做一下完整的會(huì)計(jì)的分錄哦,我暈掉了,還是不平

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齊紅老師 解答 2024-01-19 11:31

轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在余額是多少?

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快賬用戶7715 追問 2024-01-19 11:32

我看一下,是貸方-2887505.39

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齊紅老師 解答 2024-01-19 11:35

最后的余額是這些嗎?其他的明細(xì)都平了,我給你上面做了之后,余額是這些,如果是的話,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后這個(gè)金額就是2887505.39-27791.74

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快賬用戶7715 追問 2024-01-19 11:39

嗯嗯 好的 我看一下

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齊紅老師 解答 2024-01-19 11:40

可以的,可以看一下的。

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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)495770.26 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3344385.7。
2024-01-19
同學(xué)你這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)槟銈冞M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),直接放在賬上做留抵
2023-01-09
你好 ;這個(gè)金額自己帶 ; 我給你寫分錄? 。 你對(duì)應(yīng)帶金額進(jìn)去就行了。?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ?結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費(fèi) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 ? 都結(jié)轉(zhuǎn)之后 看下 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)金額? 看是哪個(gè)方向有余額 ;? 你結(jié)轉(zhuǎn)好了在給我說 ;我 看怎么來結(jié)轉(zhuǎn)??
2021-12-15
同學(xué)你好 你是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎
2021-12-15
借在建工程113萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10萬, 貸銀行 借稅金及附加,貸銀行存款600 裝修完畢可以使用了在建工程和裝修費(fèi)一塊再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
2023-05-30
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