借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)495770.26 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3344385.7。
會(huì)計(jì)交接賬時(shí),把今年的憑證交給我了,我現(xiàn)在要錄一下初始數(shù)據(jù),但是科目余額表是只看得到,應(yīng)交稅費(fèi)在貸方正數(shù) ,我根據(jù)這個(gè)科目怎么知道我具體要錄去哪一行呢
老師 我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)科目的余額給結(jié)平了 是圖片的黑體字部分的期末余額 我不太會(huì)做 這個(gè)借貸方怎么做呀 請(qǐng)指導(dǎo)我一下 謝謝您 最好把數(shù)字也寫上
老師 我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)科目的余額給結(jié)平了 是圖片的黑體字部分的期末余額 我不太會(huì)做 這個(gè)借貸方怎么做呀 請(qǐng)指導(dǎo)我一下 謝謝您 最好把數(shù)字也寫上
年末應(yīng)交稅費(fèi)的余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn),做平,麻煩老師帶入數(shù)字寫一下會(huì)計(jì)分錄
公司購買寫字樓,直接付款了,金額110萬,增值稅10萬,契稅3萬,印花稅600元;怎么做會(huì)計(jì)分錄啊,麻煩老師帶進(jìn)數(shù)字寫看的懂些
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9103.55
然后你看一下做完了轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額還是貸方余額,你是不未交增值稅也有余額。
12月末未交的增值稅沒有余額,還有留抵的27791.74元
那你看一下你的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是不是你留底的這個(gè)金額就可以了。
不是這個(gè)數(shù)字,都搞暈掉了
你好,如果不是的話,你每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)和你賬上的申報(bào)表里面的都是一模一樣的嗎?你去查一下每個(gè)月的。
一樣的,累計(jì)數(shù)也是一樣的,
你好,截圖你的申報(bào)表看一下, 要12月份的
您看一下
是不是一樣的
對(duì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)表里面是443。
嗯 本年的是這個(gè)數(shù),其他的都是以前年度的
那你看一下你轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)是不是也是以前年度的。
是的 所以我要怎么給做平
你好,差額放到利潤分配,未分配利潤或者是營業(yè)外收支。
按照這個(gè)數(shù)字,還有留底的,您幫我做一下完整的會(huì)計(jì)的分錄哦,我暈掉了,還是不平
轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在余額是多少?
我看一下,是貸方-2887505.39
最后的余額是這些嗎?其他的明細(xì)都平了,我給你上面做了之后,余額是這些,如果是的話,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后這個(gè)金額就是2887505.39-27791.74
嗯嗯 好的 我看一下
可以的,可以看一下的。