這個(gè)是需要對方會計(jì)交接賬時(shí),提供至最末級科目的科目余額表,才能進(jìn)行初始化的。不然不能對數(shù)據(jù)進(jìn)行猜測是哪個(gè)科目的。
會計(jì)交接賬時(shí),把今年的憑證交給我了,我現(xiàn)在要錄一下初始數(shù)據(jù),但是科目余額表是只看得到,應(yīng)交稅費(fèi)在貸方正數(shù) ,我根據(jù)這個(gè)科目怎么知道我具體要錄去哪一行呢
老師好,我從一家代賬公司接手了一個(gè)公司,他們給的這個(gè)數(shù)據(jù)我現(xiàn)在錄進(jìn)去之后,期初余額我試算成功了, 但是現(xiàn)在我給您截圖的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)和我們公司實(shí)際賬不否。 企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)貸方-565.82,就是代表我們給稅務(wù)局預(yù)交的,現(xiàn)在讓他們重新做,太麻煩的,我自己想調(diào)賬, 想請教老師,這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄就把賬調(diào)平了呢
老師好:我要問一下,我是年初接賬,期初余額都是一一對應(yīng)填寫,也測試了對賬平,但是第一月我錄完憑證,科目余額表的期初余額的其他應(yīng)收款在貸方,別人的科目余額表的其他應(yīng)收款是借方負(fù)數(shù),類似的有應(yīng)交稅費(fèi)和利潤分配,我們是用了不同的軟件做的,這樣會不會影響結(jié)果,我是不是一定要和前面會計(jì)一樣的數(shù)據(jù)才可以繼續(xù)做賬
老師您好,我這邊有一個(gè)代理記賬交接過來的賬套,對方給我的是11 月份結(jié)轉(zhuǎn)完損益的科目余額表,我錄入期初數(shù)據(jù)后,錄入了12月份的憑證,現(xiàn)在季度申報(bào)的時(shí)候報(bào)表上只有12月份的數(shù)據(jù),各種情況應(yīng)該怎么辦
接過來的賬一般納稅人的,科目余額表和明細(xì)賬總賬都沒有出現(xiàn)其他流動資產(chǎn),,報(bào)表卻有其他流動資產(chǎn),查看后得知是它的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)的都跑到這個(gè)科目去,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入初始數(shù)據(jù)呢,我的軟件也沒有其他流動資產(chǎn)這個(gè)科目
請問老師匯算清繳有退稅,有沒有被稅局查賬的風(fēng)險(xiǎn)
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個(gè)免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個(gè)分錄嗎
公司是小規(guī)模請問印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計(jì)計(jì)算
員工在上班期間,突然感覺不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報(bào)銷嗎?
老師你好,一般納稅人公司,本月有銷項(xiàng)稅,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,但是有留底稅額,留底稅額小于銷項(xiàng)稅,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,做分錄
企業(yè)2024年成立,財(cái)務(wù)軟件是11月才買的賬信云基礎(chǔ)款,由于剛開始很多功能都不會,所以很多模塊并沒有用起來,還是以手工帳為主,請問稽查的時(shí)候會有影響嗎?
有哪位老師清楚,2010年之前沒有簽合同,2010年至今這個(gè)月補(bǔ)簽的合同,還有沒有法律效力?
金碟會計(jì)軟件結(jié)了賬之后就不能修改憑證了嘛?
請問,買水魚共用了50元,還付了加工費(fèi)80元,那當(dāng)天水魚采購成本就是130元了?
你好,家居屬于什么行業(yè)?