你好,用于招待費的進項不能抵扣。
1.美之源日化廠為增值稅一般納稅人,經營業(yè)務是生產化妝品和護膚護發(fā)品。該廠2019年5月有關購銷情況如下:(1)從農民處購入一批蘆薈作為生產原料用于生產化妝品和護膚護發(fā)品,開具的收購發(fā)票上注明的買價是250000元,發(fā)生運輸費用3000元,取得增值稅專用發(fā)票。上述款項已付,貨已運抵企業(yè)。(2)購進一批專用物資并取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計金額為464000元??铐椧迅?,該批物資已用于擴建廠房,廠房擴建后其原值增加了50%以上。(3)向某大型商場銷售一批高檔化妝品,取得銷售額(不含增值稅)500000元,并支付運輸費用2000元,已取得增值稅專用發(fā)票。(4)將一批新研制的高檔化妝品贈與某劇團,成本金額為70000元,該新產品無同類產品市場銷售價格?!疽蟆坑嬎阍搹S本月應納的增值稅稅額和消費稅稅額(注:高檔化妝品的消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%).
1.美之源日化廠為增值稅一般納稅人,經營業(yè)務是生產化妝品和護膚護發(fā)品。該廠2019年5月有關購銷情況如下:(1)從農民處購入一批蘆薈作為生產原料用于生產化妝品和護膚護發(fā)品,開具的收購發(fā)票上注明的買價是250000元,發(fā)生運輸費用3000元,取得增值稅專用發(fā)票。上述款項已付,貨已運抵企業(yè)。(2)購進一批專用物資并取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計金額為464000元??铐椧迅叮撆镔Y已用于擴建廠房,廠房擴建后其原值增加了50%以上。(3)向某大型商場銷售一批高檔化妝品,取得銷售額(不含增值稅)500000元,并支付運輸費用2000元,已取得增值稅專用發(fā)票。(4)將一批新研制的高檔化妝品贈與某劇團,成本金額為70000元,該新產品無同類產品市場銷售價格。【要求】計算該廠本月應納的增值稅稅額和消費稅稅額(注:高檔化妝品的消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%).
1.美之源日化廠為增值稅一般納稅人,經營業(yè)務是生產化妝品和護膚護發(fā)品。該廠2019年5月有關購銷情況如下:(1)從農民處購入一批蘆薈作為生產原料用于生產化妝品和護膚護發(fā)品,開具的收購發(fā)票上注明的買價是250000元,發(fā)生運輸費用3000元,取得增值稅專用發(fā)票。上述款項已付,貨已運抵企業(yè)。(2)購進一批專用物資并取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計金額為464000元??铐椧迅?,該批物資已用于擴建廠房,廠房擴建后其原值增加了50%以上。(3)向某大型商場銷售一批高檔化妝品,取得銷售額(不含增值稅)500000元,并支付運輸費用2000元,已取得增值稅專用發(fā)票。(4)將一批新研制的高檔化妝品贈與某劇團,成本金額為70000元,該新產品無同類產品市場銷售價格。【要求】計算該廠本月應納的增值稅稅額和消費稅稅額(注:高檔化妝品的消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%).
購買筆記本電腦和護膚品套裝贈送客戶,入賬到業(yè)務招待費,取得增值稅專用發(fā)票,進項稅可以抵扣嗎?
老師好,公司購買酒用于招待客戶和送禮,取得增值稅專用發(fā)票,進項稅可以抵扣嗎
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
客戶強保用油可以借銷售費用-強保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級會計師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價稅合計是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
老師,為什么自產的產品用于福利,要視同銷售,外購的需要進項稅轉出呢
請問老師 小規(guī)模公司可以開出專用發(fā)票嗎,要怎么申請,經營范圍沒有的可以開嗎
好的謝謝
不客氣的,祝您工作學習愉快。