同學你好 稍等我看下
向某大型商場銷售一批高檔化妝品取得銷售額不含稅500000元,支付運輸費用2000元,取得增值稅專用發(fā)票2.將一批新研制的高檔化妝品贈予某劇團,成本金額70000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格,〔高檔化妝品消費稅稅率15%,成本利潤率5%〕求增值稅和消費稅
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務(wù):1)從甲企業(yè)購進生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元;從乙企業(yè)購進10萬元生產(chǎn)用標簽,取得增值稅普通發(fā)票(2)銷售高檔化妝品給某商場,取得含稅銷售收入200萬元;銷售普通護膚品給某批發(fā)企業(yè),取得含稅銷售收入100萬元。。(3)將新研制的一批高檔化妝品贈送給客戶,成本20萬元,成本利潤率四.1.(5)為5%,該新型高檔化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價格要求:請計算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)應納的增值稅和應納的消費稅。
1、美之源日化廠為增值稅一般納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)化妝品和護膚護發(fā)品。該廠2013年7月有關(guān)購銷情況如下: (1)從農(nóng)民處購入一批蘆薈作為生產(chǎn)原料,開具的收購發(fā)票上注明的買價是250 000元;發(fā)生運輸費用3 000元,取得增值稅專用發(fā)票。上述款項已付,貨已運達企業(yè)。 (2)購進一批專用物資并取得普通發(fā)票,金額為46 800元;款項已付,該批物資已用于擴建產(chǎn)房。 (3)向某大型商場銷售一批化妝品,取得銷售額(不含增值稅)500 000元;支付運輸費用2 000元,已取得增值稅專用發(fā)票。 (4)將一批新研制的化妝品贈予某劇團,成本金額70 000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 說明:化妝品的消費稅稅率為30%,成本利潤率為5%。 計算該廠本月應納的消費稅額是多少?
1、美之源日化廠為增值稅一般納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)化妝品和護膚護發(fā)品。該廠2013年7月有關(guān)購銷情況如下: (1)從農(nóng)民處購入一批蘆薈作為生產(chǎn)原料,開具的收購發(fā)票上注明的買價是250 000元;發(fā)生運輸費用3 000元,取得增值稅專用發(fā)票。上述款項已付,貨已運達企業(yè)。 (2)購進一批專用物資并取得普通發(fā)票,金額為46 800元;款項已付,該批物資已用于擴建產(chǎn)房。 (3)向某大型商場銷售一批化妝品,取得銷售額(不含增值稅)500 000元;支付運輸費用2 000元,已取得增值稅專用發(fā)票。 (4)將一批新研制的化妝品贈予某劇團,成本金額70 000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 說明:化妝品的消費稅稅率為30%,成本利潤率為5%。 計算該廠本月應納的消費稅額是多少?
1.美之源日化廠為增值稅一般納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)化妝品和護膚護發(fā)品。該廠2019年5月有關(guān)購銷情況如下:(1)從農(nóng)民處購入一批蘆薈作為生產(chǎn)原料用于生產(chǎn)化妝品和護膚護發(fā)品,開具的收購發(fā)票上注明的買價是250000元,發(fā)生運輸費用3000元,取得增值稅專用發(fā)票。上述款項已付,貨已運抵企業(yè)。(2)購進一批專用物資并取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計金額為464000元??铐椧迅?,該批物資已用于擴建廠房,廠房擴建后其原值增加了50%以上。(3)向某大型商場銷售一批高檔化妝品,取得銷售額(不含增值稅)500000元,并支付運輸費用2000元,已取得增值稅專用發(fā)票。(4)將一批新研制的高檔化妝品贈與某劇團,成本金額為70000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格?!疽蟆坑嬎阍搹S本月應納的增值稅稅額和消費稅稅額(注:高檔化妝品的消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%).
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,