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向某大型商場銷售一批高檔化妝品取得銷售額不含稅500000元,支付運輸費用2000元,取得增值稅專用發(fā)票2.將一批新研制的高檔化妝品贈予某劇團(tuán),成本金額70000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格,〔高檔化妝品消費稅稅率15%,成本利潤率5%〕求增值稅和消費稅
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護(hù)膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務(wù):1)從甲企業(yè)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元;從乙企業(yè)購進(jìn)10萬元生產(chǎn)用標(biāo)簽,取得增值稅普通發(fā)票(2)銷售高檔化妝品給某商場,取得含稅銷售收入200萬元;銷售普通護(hù)膚品給某批發(fā)企業(yè),取得含稅銷售收入100萬元。。(3)將新研制的一批高檔化妝品贈送給客戶,成本20萬元,成本利潤率四.1.(5)為5%,該新型高檔化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價格要求:請計算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅和應(yīng)納的消費稅。
1、美之源日化廠為增值稅一般納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品。該廠2013年7月有關(guān)購銷情況如下: (1)從農(nóng)民處購入一批蘆薈作為生產(chǎn)原料,開具的收購發(fā)票上注明的買價是250 000元;發(fā)生運輸費用3 000元,取得增值稅專用發(fā)票。上述款項已付,貨已運達(dá)企業(yè)。 (2)購進(jìn)一批專用物資并取得普通發(fā)票,金額為46 800元;款項已付,該批物資已用于擴(kuò)建產(chǎn)房。 (3)向某大型商場銷售一批化妝品,取得銷售額(不含增值稅)500 000元;支付運輸費用2 000元,已取得增值稅專用發(fā)票。 (4)將一批新研制的化妝品贈予某劇團(tuán),成本金額70 000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 說明:化妝品的消費稅稅率為30%,成本利潤率為5%。 計算該廠本月應(yīng)納的消費稅額是多少?
1、美之源日化廠為增值稅一般納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品。該廠2013年7月有關(guān)購銷情況如下: (1)從農(nóng)民處購入一批蘆薈作為生產(chǎn)原料,開具的收購發(fā)票上注明的買價是250 000元;發(fā)生運輸費用3 000元,取得增值稅專用發(fā)票。上述款項已付,貨已運達(dá)企業(yè)。 (2)購進(jìn)一批專用物資并取得普通發(fā)票,金額為46 800元;款項已付,該批物資已用于擴(kuò)建產(chǎn)房。 (3)向某大型商場銷售一批化妝品,取得銷售額(不含增值稅)500 000元;支付運輸費用2 000元,已取得增值稅專用發(fā)票。 (4)將一批新研制的化妝品贈予某劇團(tuán),成本金額70 000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 說明:化妝品的消費稅稅率為30%,成本利潤率為5%。 計算該廠本月應(yīng)納的消費稅額是多少?
1.美之源日化廠為增值稅一般納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品。該廠2019年5月有關(guān)購銷情況如下:(1)從農(nóng)民處購入一批蘆薈作為生產(chǎn)原料用于生產(chǎn)化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品,開具的收購發(fā)票上注明的買價是250000元,發(fā)生運輸費用3000元,取得增值稅專用發(fā)票。上述款項已付,貨已運抵企業(yè)。(2)購進(jìn)一批專用物資并取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計金額為464000元??铐椧迅?,該批物資已用于擴(kuò)建廠房,廠房擴(kuò)建后其原值增加了50%以上。(3)向某大型商場銷售一批高檔化妝品,取得銷售額(不含增值稅)500000元,并支付運輸費用2000元,已取得增值稅專用發(fā)票。(4)將一批新研制的高檔化妝品贈與某劇團(tuán),成本金額為70000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格?!疽蟆坑嬎阍搹S本月應(yīng)納的增值稅稅額和消費稅稅額(注:高檔化妝品的消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%).
請問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤分配-未分配利潤28500 導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對不上。請問在財務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報表?
您好老師,請問月工資一萬元,個人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時付的交易費15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
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