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Q

老師,每月15號(hào)之前交的上月的增值稅用哪個(gè)科目呢

2024-01-19 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-19 09:01

你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人?

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快賬用戶5212 追問 2024-01-19 09:32

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-01-19 09:33

你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶5212 追問 2024-01-19 09:33

那上月還用計(jì)提嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-01-19 09:34

你好!是的,是需要的了

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快賬用戶5212 追問 2024-01-19 09:34

我們單位一直用的都是已交稅金呢老師

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齊紅老師 解答 2024-01-19 09:35

你好!當(dāng)月預(yù)交當(dāng)月的,才用這個(gè)。這

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快賬用戶5212 追問 2024-01-19 09:36

上月怎么計(jì)提呢老師

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齊紅老師 解答 2024-01-19 09:37

月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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快賬用戶5212 追問 2024-01-19 09:41

老師,我們單位預(yù)繳和下月交上月的都入已交稅金了怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-01-19 09:43

你好,建議你就繼續(xù)按你之前的做。改起來太多了。

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齊紅老師 解答 2024-01-19 09:44

而且改起來很容易搞亂。

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快賬用戶5212 追問 2024-01-19 09:46

嗯嗯,老師,這樣不影響報(bào)表啥的吧,應(yīng)該不是特別大的問題吧

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齊紅老師 解答 2024-01-19 09:48

你好,這樣不會(huì)影響的,因?yàn)槎际窍乱患壙颇俊?

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快賬用戶5212 追問 2024-01-19 09:52

老師,每個(gè)季度報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)貸方都有余額是什么情況呢

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齊紅老師 解答 2024-01-19 09:55

你好,這個(gè)一般是還沒有交的稅。

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