你好,操作是可以的了。
老師好 單位小規(guī)模納稅人 7月份才開通稅務(wù)的 6月份有未開票收入7萬沒有報增值稅 現(xiàn)在到了第三季度了 加上6月的7萬 我就要超過30萬了, 這7萬可以留到第四季度一起報嗎? 公司只有夏季有收入
老師我是小規(guī)模藥店在6月份時沒給社保局(是用社???開發(fā)票7萬元,我當(dāng)時報無票收入了,這個月收入14.5萬,但開了2個月票17萬,現(xiàn)在如何做賬呢,報第3季度增值稅時肯定有影響,等于重復(fù)7萬收入(未開票收入7萬笫2季度報了,7月份又開票7萬,怎么辦?
老師 我們是小規(guī)模 這個發(fā)票是我開給對方的 但是 我就是一個季度開一次可能 就是6月份可能包含三個月的都集中開在了6月份 可能4月份的客戶的發(fā)票我沒開 我都開在了6月份 那我可以把這個發(fā)票貼到4月份后面嗎
老師 我們是小規(guī)模 這個發(fā)票是我開給對方的 但是 我就是一個季度開一次可能 就是6月份可能包含三個月的都集中開在了6月份 可能4月份的客戶的發(fā)票我沒開 我都開在了6月份 那我可以把這個發(fā)票貼到4月份后面嗎
老師,我們小規(guī)模,我可以在6月份先做了收入分錄,再7月份也就是下個季度再開發(fā)票嘛
老師,我們單位的再生顆粒的項目一部分自生產(chǎn)出來,自己使用一部分,另一部分銷售享受增值稅即征即退政策,那么我們在抵扣進(jìn)項稅的時候怎么區(qū)分哪一部分進(jìn)項是自產(chǎn)的,哪一部分進(jìn)項稅是用于對外銷售的顆粒呢?
老師,運(yùn)輸公司的過路費(fèi)和加油費(fèi)計入哪個科目呢
老師,子公司和母公司的匯總核算,分公司是獨(dú)立核算的 對吧
老師好,螃蟹卡除了入業(yè)務(wù)招待費(fèi),員工福利費(fèi),還可以入其他什么費(fèi)用嗎?比如宣傳費(fèi)?送人和員工福利都要代扣個稅是嗎?
收到供應(yīng)商退回的貨款,怎么做分錄
老師,開票勞務(wù)*勞務(wù)和建筑服務(wù)*勞務(wù)有啥區(qū)別,貨物和勞務(wù),服務(wù)那邊的勞務(wù)有啥區(qū)別嗎
老師,個體戶核定的個人所得稅,年報的時候填寫?
老師,以前年度的工商年報怎么查看呢?
老師,支付寶結(jié)算屬于其他貨幣資金還是屬于銀行類的結(jié)算方式
董孝彬老師,接上次問題 被掛靠方按差額也就是掛靠費(fèi)在項目地預(yù)交預(yù)交嗎?這樣可不可行?
先確認(rèn)收入,下個月后補(bǔ)開發(fā)票,這樣是可以的是嘛
你好,是的。但是你下次要報不開票的負(fù)數(shù)。
???老師可以詳細(xì)說一下嗎,我沒明白
那么報負(fù)數(shù)
你好就是你一開始報了正數(shù)的不開票收入,后面開票之后要報負(fù)數(shù)的不開票收入。
老師,您是說稅務(wù)局報稅時候嗎?,我雖然沒開票,但是報稅我也得報上這筆收入是嗎?下個月我開票了,但是在第三季度我得把這筆收入,再報一下負(fù)數(shù),因為第二季度已經(jīng)報過了
你好對,就是這個意思。
那我還不如這個月開了票呢,對吧老師,反正這個月必須要記入這筆收入,不管開不開票都要交這筆增值稅
你好,是的,這樣子反而還簡單一點。而且稅務(wù)局這邊也好通過一些
嗯嗯,明白了老師
你好,歡迎下次再來探討。