被掛靠方不能按掛靠費(fèi)在項(xiàng)目地預(yù)繳,而應(yīng)按取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額預(yù)繳
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,我們掛靠別人的公司做項(xiàng)目,開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的票,在項(xiàng)目地預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在征期,被掛靠的公司要求我們補(bǔ)7個(gè)點(diǎn)的稅款,而且是私賬轉(zhuǎn)給被掛靠公司的法人私賬,這樣合理嗎?我們老板能不能私賬把稅款轉(zhuǎn)到被掛靠公司公賬上去,然后他們掛往來(lái)就行了?
老師您看我的理解對(duì)嗎( 被掛靠 方收1個(gè)點(diǎn)多管理費(fèi) 所有稅由項(xiàng)目經(jīng)理 也就是掛靠方承擔(dān) )簡(jiǎn)易計(jì)稅工程勞務(wù)3個(gè)點(diǎn) 開(kāi)票含稅額是100萬(wàn) 公司賬上甲方打款50萬(wàn) 已經(jīng)到賬 項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)了50萬(wàn)普通發(fā)票 項(xiàng)目所在地已經(jīng)預(yù)繳 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 100/1.03*0.12%=0.116萬(wàn) 水利基金 100/1.03*0.06%=0.058萬(wàn) 所得稅100*0.2%=0.2萬(wàn) 印花稅 100*0.03%=0.03萬(wàn)(合同未價(jià)稅分離) 回到注冊(cè)地 增值稅 100/1.03*0.03=2.91萬(wàn) 所得稅=(100/1.03-50)*2.5%減去預(yù)交部分0.2萬(wàn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我是掛靠別人公司在異地有一個(gè)項(xiàng)目,首先對(duì)方申請(qǐng)了異地預(yù)交稅款,這個(gè)稅款我們直接掃碼支付可以嗎?還是我們把錢(qián)轉(zhuǎn)給被掛靠單位支付
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,外地的,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說(shuō)我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎? 因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目地在外地,所以我們要預(yù)交,那我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給被掛靠方,那他們還要異地預(yù)交嗎?
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,外地的,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說(shuō)我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,我們支付掛靠費(fèi)6萬(wàn)元,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎? 因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目地在外地,所以我們要預(yù)交,那我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給被掛靠方,那他們還要異地預(yù)交嗎?按什么金額預(yù)交?如果按差額也就是掛靠費(fèi)金額6萬(wàn)元預(yù)交嗎?這樣可以操作嗎?老師,我因?yàn)閯倓偨佑|工程會(huì)計(jì),不太懂,老師講得很清楚,那被掛靠方怎么開(kāi)票給甲方呢?甲方還需要預(yù)交嗎?可以麻煩老師幫我把這個(gè)業(yè)務(wù)涉及到的三方都幫我梳理一遍嗎,特別感謝
我們是一個(gè)個(gè)體戶(hù),定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
現(xiàn)在問(wèn)題是取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額就是這個(gè)掛靠費(fèi)金額
若 “全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 - 分包款” 的余額等于掛靠費(fèi),可按此余額預(yù)繳。 條件:需取得合規(guī)分包款扣除憑證(如備注項(xiàng)目信息的增值稅發(fā)票),按一般計(jì)稅 2% 或簡(jiǎn)易計(jì)稅 3% 預(yù)繳。
謝謝老師解答
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝