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老師,遇到一個(gè)問(wèn)題,我們是施工方,相當(dāng)于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來(lái)我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒(méi)關(guān)系的,如果這筆錢(qián)打到我公司賬戶,我要怎么處理
老師,遇到一個(gè)問(wèn)題,我們是施工方,相當(dāng)于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來(lái)我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒(méi)關(guān)系的,如果這筆錢(qián)打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
好2021年我們是掛靠在另外一家公司,我們?cè)谑┕さ仡A(yù)繳了600多萬(wàn)的2個(gè)點(diǎn)的稅,我們提供了專用發(fā)票800多萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票,基本上是一個(gè)點(diǎn)的,普票也有400多萬(wàn),被掛靠公司也開(kāi)了600多萬(wàn)的專用發(fā)票給業(yè)主,是9個(gè)多點(diǎn),那2022年這樣被掛靠公司是還要退稅給我們,,還是我們還要再繳稅
公司掛靠別家公司做工程,現(xiàn)在我們要開(kāi)票給掛靠公司,他們要求我們把勞務(wù)跟材料分開(kāi)開(kāi)票給他們,那這個(gè)稅率怎么辦呢?還有如何跟掛靠公司簽訂合同。我們公司的勞務(wù)才可以再轉(zhuǎn)包?(因?yàn)槲覀兊娜斯べM(fèi)也是別的公司開(kāi)票給我們的。)
我們單位是小規(guī)模納稅人(3%)現(xiàn)在承包了一個(gè)項(xiàng)目,對(duì)方要9%的稅票,因?yàn)槲覀兪?%,所以掛靠到了建筑公司(9%),我想問(wèn)的是,我們給被掛靠方付那些費(fèi)用呢?需要給他們開(kāi)成本票嗎?
今年9月份,說(shuō)全國(guó)都要購(gòu)買(mǎi)社保這個(gè)政策是吧?但是我總感覺(jué)不大現(xiàn)實(shí),公司里有些老員工50多周歲了,他們前面就不怎么買(mǎi),也不知道他們能在這公司干多久?到底要不要買(mǎi),應(yīng)該做怎么樣的決策和防備好呢?左右都是難!誒!這個(gè)政策簡(jiǎn)直了!太片面了描述的!
這里為啥是合同負(fù)債呢。
報(bào)考了25年的中級(jí),但我感覺(jué)我考不過(guò),因?yàn)槲覜](méi)有做到題,我只聽(tīng)了幾遍課,沒(méi)做題。深思熟慮后我不想去考,我想備考26年的注會(huì),然后26年再去參加中級(jí)考試。但我想從9月份開(kāi)始備考注會(huì)的4門(mén):會(huì)計(jì),稅法,經(jīng)濟(jì)法,財(cái)務(wù)成本管理。這樣備考可以嗎?到明年的8月份去考試,這次我要先預(yù)習(xí),然后聽(tīng)課,再做題。爭(zhēng)取在考試前過(guò)3遍。9.11.1.3(會(huì)計(jì)和財(cái)管)10.12.2.4月份(稅法和經(jīng)濟(jì)法)。這次我扎扎實(shí)實(shí)的來(lái),成績(jī)不會(huì)陪著演戲,不能假學(xué)習(xí),不要拿孩子當(dāng)借口。可以不,一年沖這4門(mén)
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過(guò)率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
您好,1.如果咱公司為一般納稅人且項(xiàng)目適用一般計(jì)稅方法,同時(shí)具備建筑服務(wù)資質(zhì)、業(yè)務(wù)真實(shí)(四流一致)、掛靠關(guān)系通過(guò)合法分包合同體現(xiàn),可向被掛靠方開(kāi)具9%稅率增值稅發(fā)票;如果不是這樣可能構(gòu)成虛開(kāi)發(fā)票,風(fēng)險(xiǎn)極大。 2.異地預(yù)繳,被掛靠方作為納稅主體,需按全部?jī)r(jià)款扣除分包款后的余額,以2%預(yù)征率在項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅;如果咱公司已預(yù)繳,被掛靠方仍需預(yù)繳,但可通過(guò)提供咱公司完稅憑證,在申報(bào)時(shí)扣除分包款避免重復(fù)繳稅,需雙方配合。
謝謝老師,我因?yàn)閯倓偨佑|工程會(huì)計(jì),不太懂,老師講得很清楚,那被掛靠方怎么開(kāi)票給甲方呢?甲方還需要預(yù)交嗎?可以麻煩老師幫我把這個(gè)業(yè)務(wù)涉及到的三方都幫我梳理一遍嗎,特別感謝
?您好,1.被掛靠方開(kāi)票給甲方按一般計(jì)稅開(kāi)9%增值稅專票(或簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3%普票),需按實(shí)際服務(wù)內(nèi)容(如建筑工程)填寫(xiě),確保合同、資金、發(fā)票、服務(wù)一致。 2.甲方(發(fā)包方)不用預(yù)繳增值稅,按合同收票、付款,取得發(fā)票后可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(一般納稅人)。 3.三方核心關(guān)系甲方:付工程款、收票、列支成本。 被掛靠方:簽合同、開(kāi)票給甲方,扣管理費(fèi)后轉(zhuǎn)款給掛靠方,需預(yù)繳增值稅(按工程款扣分包款后的2%)。掛靠方:實(shí)際施工,開(kāi)票給被掛靠方,付管理費(fèi),可能需預(yù)繳(如果當(dāng)?shù)匾螅?
非常清晰了,特別感謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!