你好,可以的,做利潤分配,未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整匯算清繳納稅,調(diào)減抵扣的是2023年的所得稅。

老師,你好。事業(yè)單位。去年已做收入,并已經(jīng)年終結(jié)轉(zhuǎn),當時不知道要開發(fā)票,我們也沒有稅務(wù)登記就按財政補助做的收入。今年接到通知讓開去年的發(fā)票,就在今年4月份辦下來稅控盤,在7月份開了發(fā)票。現(xiàn)在想問問老師,7月份開的發(fā)票,我是不是要調(diào)一下賬?10月份申報,我如何填申報表?請老師詳細解答,謝謝!
老師:我去年考的初級,今年轉(zhuǎn)行。前面一家物流公司干了兩個月,是新開的公司,沒正常營業(yè),現(xiàn)在關(guān)門了,我們辭職了。圖三是我按某老師編的工作單位和工作內(nèi)容。圖二是我今天去面試的單位,圖一是面試的題目,看對不對?從來面試沒做過題目的。上午做題加經(jīng)過兩個人的面試,說我沒制衣廠工作經(jīng)驗不適合。這個往來會計還要有制衣廠經(jīng)驗嗎?不是看單據(jù)對賬嗎?她是不要我找的借口嗎?去年考的初級,哪有這么多經(jīng)驗?原以為有個證好找工作,結(jié)果不盡人意。我到底適合找什么樣的行業(yè)什么崗位?現(xiàn)在的我好糾結(jié),好心煩!請老師詳細指導(dǎo)一下,謝謝!
老師你好?我們一直都是代理記帳公司在給我們做帳,今天收到一張2020年10月的和一張2021年2月的普票,外帳會計說這兩張發(fā)票還可以用,請問用什么會計科目呢?記入當期費用嗎?謝謝
老師你好,我現(xiàn)在在做所得稅匯算,就是去年可抵扣發(fā)票減免的增值稅增值稅要做什么賬務(wù)處理?有人說要做營業(yè)外收入,有人說不用做,有人說附加稅要做營業(yè)外收入我都迷糊了,謝謝老師解答一下賬務(wù)處理?
老師你好,我想問一下收到的2023年年底開的費用票能入賬在今年嗎?另外入賬在今年和去年有什么說法嗎?我聽到之前老會計說要盡快開票不要跨年是什么意思?請專業(yè)的老師結(jié)合現(xiàn)實工作給我說一下,謝謝
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
如果是小企業(yè)會計準則可以直接做到2024年的管理費用里面。
如果不想搞那么麻煩就直接按照今年的直接入賬行嗎?入在哪一年就調(diào)減的是哪一年的企業(yè)所得稅嗎? 另外如果是想做到去年,完整分錄是怎么樣的
哦,可以的,可以這么做的,小企業(yè)會計準則就可以。
你說一下具體的業(yè)務(wù),如果是辦公費的,借管理費用,辦公費貸銀行還款,當年跨年一樣的。
不知道用的是什么會計準則,怎么判斷了?我的意思是在已經(jīng)年報的基礎(chǔ)上想入到去年,分錄怎樣的
你是軟件做賬的嗎?基礎(chǔ)信息里面有的 做利潤分配,未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整匯算清繳納稅,調(diào)減抵扣的是2023年的所得稅。 第一個回復(fù)不就是嗎
賬務(wù)處理做到2024年,然后你匯算清繳還是抵扣2023年的所得稅,如果你想做到2023年的反結(jié)賬修改申報給稅務(wù)局的,也需要去修改。
借:管理費用-辦公費(或成本)貸:利潤分配-未分配利潤(或以前年度損益調(diào)整)嗎? 然后本年利潤怎么調(diào)整
你好,你當時錢支付了嗎?你這個分錄不對呀,借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款