你好,需要更改以前年度的增值稅申報(bào)表。
老師,由于公司連續(xù)三年虧損,稅管員聯(lián)系自查,經(jīng)過自查,確實(shí)發(fā)現(xiàn)了以前年度的一些錯(cuò)賬,隨后做了以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問老師做了以前年度損益調(diào)整后,是不是需要到大廳更正以前年度的申報(bào)表?是的話,一般需要更正那些報(bào)表?
今年三季度用以前年度損益調(diào)整科目確認(rèn)以前年度的收入,稅務(wù)系統(tǒng)上需要改以前年度的報(bào)表嗎?
老師,調(diào)整以前年度多確認(rèn)的收入產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi),需要更正以前年度的增值稅申報(bào)表嗎?
收到以前年度收入,今年申報(bào)的增值稅,走以前年度調(diào)整科目,這樣勾稽關(guān)系就不對(duì),還要調(diào)會(huì)計(jì)報(bào)表,還要更改企業(yè)所得稅申報(bào)嗎,更改調(diào)整年度的,但是增值稅是在今年繳納的
以前年度營業(yè)稅錯(cuò)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題應(yīng)該怎么調(diào)整分錄?需不需要更正以前年度的報(bào)表
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
如果更正以前年度的增值稅申報(bào)表,增值稅申報(bào)表上的收入和以前年企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入就不一樣了呀
那你哪個(gè)是正確的呀?所得稅要是不正確,所得稅的也得改。
以前年度的所得稅已經(jīng)匯算清繳完了,還能改嗎?
修改是可以修改的,就是得去稅務(wù)局修改。
老師,你前年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)整,會(huì)不會(huì)對(duì)以前的審計(jì)報(bào)告有影響?
或者需不需要重新審計(jì)?
那你得和之前的審計(jì)聯(lián)系一下,估計(jì)應(yīng)該是得重新修改一下。