你好,已經(jīng)開出的發(fā)票和進(jìn)項都是不含稅的金額嗎?稅率都是13%嘛。
就是一家一般納稅人的公司,開了10萬含稅的銷售發(fā)票,現(xiàn)在按2個點的稅負(fù)交增值稅,那要拿多少進(jìn)項回來? 還有另外一個,銷售發(fā)票還沒有開,但拿回了10含稅的進(jìn)項發(fā)票,也是按稅負(fù)2個點交增值稅,那要開多少銷售發(fā)票出去? 發(fā)票稅率都按13%
開銷售收入89644.43元 稅率9%的一般納稅人,增值稅稅負(fù)率按2個點,需要多少進(jìn)項票和要交多少增值稅稅額阿。 我計算的是進(jìn)項票63966.45 增值稅稅額1644.85元。
問一般納稅人運輸企業(yè)9%的稅率,已知進(jìn)項稅額50619,稅負(fù)率是2%,需要多少銷項收入發(fā)票,公式列出來,謝謝
一般納稅人按照2%的稅負(fù)來交稅的話,現(xiàn)在已開發(fā)票:119361元,已開回進(jìn)項:110015,如果要保證2%的增值稅稅負(fù),請問還需要回多少進(jìn)項票呢,計算公式多少呢
請看題,一般納稅人,發(fā)票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進(jìn)稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開出去不含稅發(fā)票48672.57元,稅6327.43元。 1、問全年按2.84%增值稅負(fù),5月需要開回來含稅進(jìn)票多少。 2、5月開回這么多進(jìn)票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計是多少。
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
含稅的,是13%哈
老師,請問公式怎么算呢
119361/1.13*13%-進(jìn)項稅額)/119361/1.13=2% 然后從進(jìn)項稅額這個進(jìn)項稅額算出來之后,再減去110015/1.13*13%
老師,銷項稅額:13731.8,進(jìn)項稅額:12656.59元。 按2%稅負(fù)交增值稅:13731.8-12656.59=1075.21元
老師,能麻煩套這個數(shù)據(jù)講一下嗎,剛剛說的沒有聽明白呢
1075.21-進(jìn)項)/(119361減13731.8)=2% 1075.21-進(jìn)項=2212.58 你們單位現(xiàn)在不缺進(jìn)項
因為你需要澆水2000多。
因為你現(xiàn)在需要交稅2000多,按你這個你交了才1000多。