同學(xué)您好 正在解答
一般納稅人認證發(fā)票是根據(jù)公司想交多少稅來選擇認證多少發(fā)票嗎?稅負是稅務(wù)局規(guī)定的嗎?稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入,那么反過來應(yīng)該是 進項稅額=銷項稅額-(不含稅收入*稅負率),為什么是 進項稅額=(不含稅收入*稅負率)-銷項稅額 呢
開銷售收入89644.43元 稅率9%的一般納稅人,增值稅稅負率按2個點,需要多少進項票和要交多少增值稅稅額阿。 我計算的是進項票63966.45 增值稅稅額1644.85元。
銷項3萬元含稅的發(fā)票,如按13%的稅率計算,銷項稅額是:30000÷(1+13%)×13%=3451.32,稅負率2個點,那我進項需要購進多少?進項全是普通發(fā)票不能認證的。怎么套公式?麻煩老師詳細列舉,謝謝?。。?/p>
提問:老師,已知進項稅額10957.97元,已知稅負1.6%,怎么計算出當月的銷項發(fā)票的不含稅收入,累計的不含稅收入3707161元,銷項發(fā)票開了一部份,不含稅收入14945.13元,銷項稅額1942.87元,進項稅額轉(zhuǎn)出5963.54元,稅負定了1.6%,怎么倒推出客戶還需要開多少金額的發(fā)票呀?我算不出來[捂臉],請老師幫幫忙,謝謝
老師,你好,請問下,生產(chǎn)企業(yè),出口開出普票100萬,內(nèi)銷開100萬,退稅率是9%,增值稅稅負3%,請問要拿多少進項發(fā)票來抵扣,退稅時要多少進項,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當期免抵稅額=0,當月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當期應(yīng)退稅額=0元,當月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個設(shè)置的研發(fā)費用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈的收入 算營業(yè)收入嗎
請問申報2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報個稅那個
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報表的時候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
稅負=(銷項-進項)/收入 銷項=不含稅收入*稅率 這里咱們知道稅率,進項,稅負了,帶入公式就可以推出來收入是多少
不知道銷項,只知進項,需要開多少銷項呢
帶入公式不會,能不能舉例說明
您的數(shù)據(jù)帶入公式 2%=(收入*0.09-50619)/收入 就可以算出來收入
老師收入不知道,收入就是銷項收入嗎,意思是2%=(0*0.09-50619)/0就是需要開銷項金額嗎
同學(xué),您套上面的公式,就算出來開票(不含稅收入)要開多少了
不知道收入啊,老師,咋套公式算出需要開銷項票收入呢,能不能直接
同學(xué)您好,您節(jié)一下我上面的公式,就是您想要的答案
我公司一般納稅人運輸公司稅率是9%,收到進項發(fā)票不含稅18867元,稅額1132元,稅負率是2%,不知道銷項,咋樣算出我公司需要開具銷項金額多少呢,舉例說明一下,謝謝
同學(xué)您好,還是上面的公式,您換一下數(shù)據(jù)就行 2%=(收入*0.09-1132)/收入
不知道收入呀
同學(xué)您好,您結(jié)一下這個方程,就把收入算出來了,收入就是未知數(shù)