你好 屬于以前年度的成本費(fèi)用嗎 借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
有一筆汽車租賃費(fèi),發(fā)票日期是2020年3月開的,3月份之前的賬不是我做的,租賃日期是2019.51.1-2021.4.30,總金額19200,前會(huì)計(jì)直接把19200計(jì)入了2020年3月,沒有分?jǐn)?021年的,計(jì)入預(yù)付賬款,現(xiàn)在我做12月的賬,用再調(diào)整這筆分錄嗎?有必要嗎?調(diào)整的話之前的報(bào)表都變了
老師,以前會(huì)計(jì)2021年暫估一筆成本費(fèi)用,2022年4月收到9萬元發(fā)票,后面一直沒有做任何處理,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)付賬款貸方一直掛了9萬,這個(gè)要怎么處理呢,公司是小規(guī)模
老師好,2021年1月的一筆5萬元掛了預(yù)付,2021年4月份對方開了電子發(fā)票,但是之前財(cái)務(wù)沒入賬,一直掛賬,現(xiàn)在審計(jì),那這筆2021的5萬元發(fā)票,2023年12月怎么入賬,分錄怎么做,需要更正以前年度申報(bào)嗎
老師您好!請問一下去年2023年12月份法人報(bào)銷一萬元的辦公費(fèi),當(dāng)時(shí)在2023年12月已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)這一萬元的發(fā)票開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)在2023年12月分錄是借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)10000元,貸:銀行存款1萬元。現(xiàn)在到了2024年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯(cuò)要怎么做這筆分錄呢?怎么沖紅掉這分錄呢???
老師,請問2021年8月付款12620元,計(jì)入預(yù)付賬款,之前一直未取得發(fā)票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局系統(tǒng)查詢到,對方2021年9月已經(jīng)開發(fā)票了,只是我這邊一直未收到就一直掛的預(yù)付,現(xiàn)在怎么沖預(yù)付?
增值稅電子發(fā)票打印出來用不用蓋發(fā)票章
勞務(wù)給開1萬的發(fā)票,為什么支付他8400元
學(xué)校食堂帳,預(yù)收伙食費(fèi)1000,實(shí)際伙食收入800,有結(jié)存現(xiàn)金這個(gè)怎么去想,
老師好,有一單位借我單位錢現(xiàn)在還回來了,我是得給他們開收借款收據(jù)吧
浙商銀行是怎樣的銀行?貸款能貸下來嗎?
老師好!請問a公司成立全資代賬公司,將a的會(huì)計(jì)人員轉(zhuǎn)入代賬公司發(fā)放工資,目前代賬公司收入無法覆蓋其人員工資開支,所以利潤負(fù)數(shù),現(xiàn)在可以由a公司以咨詢服務(wù)費(fèi)形式轉(zhuǎn)給代賬公司錢,實(shí)際用于彌補(bǔ)他的全員開支嗎?或者有其他合理操作方式可以把原來在a公司發(fā)放的會(huì)計(jì)工資轉(zhuǎn)入代賬公司嗎?
老師好 我想請問:可轉(zhuǎn)債不也是混合性投資里面的其中一種嗎,為什么可轉(zhuǎn)債就可以分轉(zhuǎn)股前按債轉(zhuǎn)股后按股來處理,而除可轉(zhuǎn)債外的其他混合性投資就是一刀切,符合債的條件就按債否則就是按股,為什么會(huì)這樣規(guī)定呢?
老師這道題的23年的計(jì)稅基礎(chǔ)為什么不是800/4=200那
@董孝彬老師您好,有道判斷題:“大量使用現(xiàn)金的企業(yè)其速動(dòng)比率大大低于1是正?,F(xiàn)象?!边@句話為什么是正確的呢,幫幫我,謝謝老師!
@董孝彬老師你好,有道判斷題:每股收益無差別點(diǎn),是指不同籌資方式下每股收益都想等時(shí)息稅前利潤水平,這句話為什么是錯(cuò)的呢,幫我解答一下謝謝
對的,是費(fèi)用,不需要去更正申報(bào)吧
可以 可以去修改匯算清繳 修改不了今年匯算清繳調(diào)減