你好,你讓對方給你個復(fù)印件,然后根據(jù)發(fā)票內(nèi)容入賬。
老師你好,A公司與B公司簽訂技術(shù)合同,合同總金額是10萬,A公司在2019年6月簽訂并提前預(yù)付2萬元,因A公司尾款一直未支付,B公司也并未開發(fā)票給A公司,現(xiàn)在已到2021年1月也未支付給B公司,想請問下,現(xiàn)在該怎么調(diào)整做賬呢?當(dāng)時預(yù)付的時候是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。
老師,您好,請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛?,?dāng)時做賬做的預(yù)付賬款,對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
老師,付款是2022年1月付款的,賬上一直掛著是對方?jīng)]開票,經(jīng)過查詢客戶早在2021年就開票了,當(dāng)時沒做這筆賬,那現(xiàn)在拿到2021年的這張普票,怎么賬務(wù)處理
老師好!請問2021年4月預(yù)付中標(biāo)費用3000元,經(jīng)核實對方已在2021年4月開具發(fā)票給我司,是我司前任會計收到發(fā)票后一直沒有入賬,現(xiàn)在要怎樣處理,發(fā)票還在
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒有收回來,現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請問怎么把這余額沖掉,謝謝!
老師,我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),總會請一些外來人員幫忙加工制造,但是這些人不給我們公司開票,我可以直接給他們申報工資呢
麻煩圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,企業(yè)增資減資,債轉(zhuǎn)股都必須要去稅務(wù)大廳辦理然后更換營業(yè)執(zhí)照,對吧
麻煩圖片這個老師說下謝謝
請問老板,施工企業(yè),勞務(wù)和 機(jī)械安裝的稅率分別是多少?
其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備,計入其他綜合收益-減值準(zhǔn)備期末結(jié)轉(zhuǎn)計入什么科目?
老師公司要注銷,利潤表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報表,增值稅附加稅報表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個核定銷售額9萬,實際填的數(shù)三千多,有辦理過的老師嗎?指點一下
老師你好!個體工商戶升級為公司,個體戶利潤未分配利潤為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級,科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個利潤46365.80總交20%個稅嗎?
憑證:借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款??要不要調(diào)整2021年度和之后年度的所有報表那些。
老師,我系統(tǒng)截圖入賬可以嗎
你好,是的。如果涉及損益類的,是需要調(diào)。
不涉及損益科目不用調(diào)?如果計入庫存,借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款,就沒有其他操作了是吧?
你好,是的。不涉及損益類就不用。
好的,謝謝老師
你好不用客氣的了