你好,一般有兩種不同的情況,作為收入成本處理要開(kāi)發(fā)票,作為利潤(rùn)分配處理開(kāi)收據(jù)。
老師,現(xiàn)在我們公司與一酒店進(jìn)行合作,在酒店租了間鋪?zhàn)樱瑺I(yíng)業(yè)額由他們代收,他們按照營(yíng)業(yè)額的比例收取租金,但現(xiàn)在到了他們付我們貨款的時(shí)候卻要求我們開(kāi)發(fā)票,合同里也寫(xiě)了要他們開(kāi)租金發(fā)票給我們,他們的理由是只要從他們的賬戶付出錢(qián)來(lái)就必須要開(kāi)發(fā)票,我跟他們說(shuō)了他們只是代收了我們的錢(qián),為什么要我們開(kāi)發(fā)票給他們,我應(yīng)該怎么跟他們說(shuō)呢?
我們是商店公司,與另外一家單位合伙經(jīng)營(yíng)銷售,我們出地方,收入全部收到我們公司賬戶,按月給另外一家進(jìn)行收入分成,各分收入的50%,另外一家付所有成本,我們只出經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,他們按月給我們開(kāi)具應(yīng)該給他們結(jié)算金額的發(fā)票,比如這個(gè)收入100萬(wàn),后期他們會(huì)開(kāi)具50萬(wàn)的發(fā)票給我們單位,我們單位拿這50的發(fā)票做成本并進(jìn)行增值稅抵扣。請(qǐng)問(wèn)這樣操作可以嘛?符合規(guī)定嘛?
老師請(qǐng)問(wèn),我公司的股東是100%政府,請(qǐng)問(wèn)我公司與對(duì)外簽訂的場(chǎng)地租賃合同(場(chǎng)地是政府的名稱)請(qǐng)問(wèn)我公司是不是按照正常的租賃收入來(lái)確定收入,發(fā)票開(kāi)具只能開(kāi)給和合同簽訂的公司名稱。
老師請(qǐng)問(wèn),我公司股東是100%政府,政府的固定資產(chǎn)現(xiàn)由我公司進(jìn)行對(duì)外出租給其他的公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)性出租,合同簽訂的是我公司不參與經(jīng)營(yíng)和管理只參與進(jìn)行15%的分紅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我公司收到分紅款我們?cè)趺从?jì)帳?能不能作為收入開(kāi)具發(fā)票給合作的公司按照正常的收入來(lái)入賬呢?
老師我單位跟其他公司合作經(jīng)營(yíng)新能源汽車(chē)充電業(yè)務(wù),我公司負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地,對(duì)方負(fù)責(zé)充電樁的安裝和運(yùn)營(yíng),產(chǎn)生的充電收入進(jìn)對(duì)方賬戶,發(fā)聲的電費(fèi)支出由對(duì)方賬戶匯款給我公司,由我公司負(fù)責(zé)交到電網(wǎng),協(xié)議約定按照充電收入的30%分給我公司,我想問(wèn)下我公司的收入和費(fèi)用是什么怎么做賬,需要開(kāi)什么發(fā)票給對(duì)方
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開(kāi)票人有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)電子稅局去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不太對(duì),匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的,還需要更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
發(fā)票金額開(kāi)了,但是客戶又不要了,還沒(méi)掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項(xiàng)稅額嗎?沒(méi)有說(shuō)他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。哪來(lái)的銷項(xiàng)稅額
老師 請(qǐng)問(wèn)我們有一張2023年開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對(duì)方?jīng)]有抵扣可以開(kāi)具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對(duì)方采購(gòu)找不到了 這種情況可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料?,
銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來(lái)更正這個(gè)數(shù)據(jù)???也就是說(shuō),在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬(wàn),相當(dāng)于利潤(rùn)就要調(diào)增5萬(wàn),這就存在一個(gè)問(wèn)題,如果說(shuō)是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說(shuō)現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬(wàn),這個(gè)增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來(lái)進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說(shuō),當(dāng)時(shí)如果說(shuō)利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話,會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問(wèn)題?還是說(shuō)直接是用這個(gè)調(diào)針的,這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算?要與這個(gè)這個(gè)測(cè)算的時(shí)候,要測(cè)算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
老師請(qǐng)問(wèn)如果按照利潤(rùn)分配處理開(kāi)收據(jù)的話,我這邊是要申報(bào)所得稅是不是,我入賬的時(shí)候要怎么入賬呢?
按利潤(rùn)分配處理需要簽訂合伙或合資的合同,居民企業(yè)間分紅不交所得稅
我公司簽訂有合同的,合同明確規(guī)定的就是分紅,我是不是就不能開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方,因?yàn)槭呛炗喌姆旨t合同,我這邊收到分紅后會(huì)計(jì)分錄是不是 收到分紅 借:應(yīng)收股利,貸:投資收益 借:銀行存款,貸:應(yīng)收股利 對(duì)方 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) , 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 , 貸:銀行存款
沒(méi)有簽合伙合資合同的話不一樣,實(shí)質(zhì)不算分紅還是收益的
老師請(qǐng)問(wèn)那么我這邊收到公司與其他公司簽訂合同的分紅款,我該怎么入賬呢?開(kāi)就款收據(jù)給對(duì)方還是開(kāi)發(fā)票給對(duì)方呢?
實(shí)質(zhì)是收益就開(kāi)票做收入,不是主營(yíng)業(yè)務(wù)就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
好的謝謝老師
不用謝,祝工作順利