可以的,可以補(bǔ)進(jìn)來的。
老師,單位20年11月份預(yù)付了家具款,12月份開的發(fā)票,今年1月才把發(fā)票拿過來,稅已經(jīng)報(bào)完了單位是簡(jiǎn)易征收計(jì)稅,現(xiàn)在這個(gè)家具固定資產(chǎn)我應(yīng)該怎么入賬
老師,11月份給我開的專票商場(chǎng)服務(wù)費(fèi) 發(fā)票專票,價(jià)稅合計(jì)3273.6元,今天才給我,我已經(jīng)外賬結(jié)完賬報(bào)完稅了,這個(gè)發(fā)票入到2022年一月份可以嗎,做一月份費(fèi)用
郭老師,我2022年已經(jīng)結(jié)賬完,報(bào)完稅了,利潤(rùn)8萬(wàn)多,交了2000多所得稅,但我今天剛剛發(fā)現(xiàn),我少結(jié)轉(zhuǎn)了成本5萬(wàn)元,這可怎么辦?。磕次?月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?是不是就核算不準(zhǔn)確了?但我已經(jīng)按8萬(wàn)多利潤(rùn)報(bào)給老板了,您看我怎樣調(diào)整呢?怎么辦比較好?
老師,銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票一年到銀行開具一次匯總的發(fā)票,但是去年12月份的賬已經(jīng)完事了,我今年1月份才開發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以在今年抵扣嗎,
老師,去年銷售的產(chǎn)品,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完成本了,然后今天拿過來一個(gè)要報(bào)銷的發(fā)票,是去年的銷售的產(chǎn)品的成本,我是不是這個(gè)月正常結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)項(xiàng)目的成本就可以了啊?
您好~想咨詢下:會(huì)計(jì)科目中的預(yù)提和待攤費(fèi)用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個(gè)的使用,這塊知識(shí)點(diǎn)有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
我不是要補(bǔ)到23年,想把這幾張票入在24年1月份里可以嗎?
可以的,可以這么做的。
為啥呢?感覺跨年了不可自吧?
以后為什么不可以啊,如果你不做的話,你當(dāng)時(shí)已經(jīng)支付了,不是實(shí)際業(yè)務(wù)和你賬上的不一致。
我是說跨年了!跨年費(fèi)用!是不是應(yīng)該調(diào)整23年的未分配利潤(rùn)啊?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有未來適用法,可以做到當(dāng)年,如果你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,他不構(gòu)成重大影響,也可以做到當(dāng)年呀。
他不是所有的必須得用以前年度損益調(diào)整來做。