你好,這個可以找下財稅培訓(xùn)公司其實更好
老師您好 一家小規(guī)模物業(yè)公司企業(yè) 近期收入了一些較小金額的車位服務(wù)收入 不開票(原來是領(lǐng)了稅盤 自行開具增值稅專票) 當(dāng)月開了收據(jù)。 問題一:當(dāng)月的收據(jù)可以入賬記主營業(yè)務(wù)收入里面嗎?這樣未開票入賬合規(guī)嗎?; 問題二:第四季度申報增值稅的時候這筆收入如何填列?(請幫忙指出具體下圖中填列在哪行) 感謝耐心解答 謝謝老師!
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個問題,不知道如何解決,所以想請您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來,賬務(wù)上如何處理呢?
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個問題,不知道如何解決,所以想請您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來,賬務(wù)上如何處理呢?
老師,您好,問題5和問題6沒明白,這是稅務(wù)師輕松過關(guān)一里面的跨章節(jié)主觀題演練里面的專題八,沒明白問題5和問題6問的對2021年利潤總額和應(yīng)交企業(yè)所得稅的金額,但是題目里的幾個事項都是影響以前年度損益調(diào)整科目的,對本年利潤總額不會有影響。比如資料1中的113萬是計提的信用減值損失,分錄是,借:以前年度損益調(diào)整(信用減值損失)226*(60%-10%)=113 貸:壞賬準(zhǔn)備 113。其他資料的分錄也是影響以前年度損益調(diào)整,不應(yīng)該影響本年利潤和本年的所得稅。請老師幫忙解答,謝謝
老師您好,請問您有金稅四期課題相關(guān)的資料嗎?老板讓根據(jù)金稅四期寫一個專題,比如對企業(yè)的影響,如何面對金稅四期,如何進(jìn)行籌劃做一下具體分析,我是懵的,沒有思路老師
請問老師,技術(shù)開發(fā)服務(wù)和銷售硬件的印花稅稅率多少?
老師,增值稅和附加稅需要計提嗎
老師,發(fā)票額度是含稅金額還是不含稅金額?
老師老板名下2個貿(mào)易公司,請問老板,出納,會計可以兼職在2個公司發(fā)工資嗎?
流轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)讓有什么區(qū)別?
老師房東不給開票,我直接公帳轉(zhuǎn)過去,明年納稅調(diào)增可以嗎?只用交所得稅吧?
老師好!這張憑證怎么做分錄?
老師發(fā)票開具的內(nèi)容是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)合作研究經(jīng)費,我入研發(fā)費用下哪個科目比較合適呢
老師,現(xiàn)在跨省開普票小規(guī)模公司還要預(yù)繳什么稅款嗎?
公司變更名字了,稅務(wù)如果也變更,影響后期申請退稅嗎,會不會比對不一致,之前的進(jìn)項發(fā)票都是老公司的名字
這里不知道可以發(fā)文件不,我等下把我有的文件發(fā)給你,我在培訓(xùn)公司上了課
好的老師太感謝您了
15074965684,你加我微信,我看能發(fā)文件不
記得結(jié)束后給我個好評哦