對,這個只能是記入到營業(yè)外收入
老師您好,注銷的時候,其他應(yīng)付款必須先轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?可以不轉(zhuǎn)、直接借利潤分配,貸其他應(yīng)付來沖嗎
請問,公司注銷應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付這4個往來科目的借方可以全部計入營業(yè)外支出,貸方全部計入營業(yè)外收入嗎?
老師,公司需要注銷,其他應(yīng)收款12600,其他應(yīng)付款531392.99 未分配利潤513344.52元,其他應(yīng)收款12600收不來就轉(zhuǎn)成營業(yè)外支出,其他應(yīng)付款這個付不掉就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
老師,注銷公司,其他應(yīng)收款12600,收不回,轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,還有個稅193,有余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,是不是進行匯算清繳時,需要調(diào)增
老師,您好!公司準備注銷了,但是往來余額沒有清,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,就是付不了也收不回,可以做營業(yè)外支出和營業(yè)外收入嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
如果是欠股東的可以轉(zhuǎn)實收資本嗎
欠股東的其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)到實收資本里面
轉(zhuǎn)了實收資本是不是繳納印花稅,還需要繳納個稅嗎
這個不涉及到個稅,但是會涉及到印花稅
未分配利潤-51.3萬元
你這個其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本不會涉及到個稅的
印花稅萬分之2.5減半
對,沒錯,就是這個稅率
不是股東的就不能轉(zhuǎn)實收資本了,只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
對,沒錯的,就是這樣的