你好 所屬期不能修改的。
老師,我公司前期的報(bào)表數(shù)據(jù)都是錯(cuò)誤的后期要一次性修改,請問,所得稅申報(bào)表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報(bào)時(shí)選了非小微企業(yè),但實(shí)際是屬于的,在申報(bào)9月所得稅時(shí)還能更正嗎?
老師您好!我9月提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),是在沒結(jié)賬的情況下申報(bào)的,現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)成本,利潤總額與企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了,請問我現(xiàn)在該怎么處理
老師,個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)表(A)表,稅款所屬期不能修改?正常來說,我10月份報(bào)的是7~9月的經(jīng)營所得,現(xiàn)在1月份應(yīng)該報(bào)的是10~12月的經(jīng)營所得,但是時(shí)間無法修改是什么原因?
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營所得,分別是核定征收和查賬征收的個(gè)體,所以要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得C表,核定征收的個(gè)體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個(gè)人經(jīng)營所得B表。但由于是9月份注冊,系統(tǒng)自動(dòng)10月份申報(bào)了經(jīng)營所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營所得C表系統(tǒng)就會(huì)提示是查賬征收,無法申報(bào)經(jīng)營所得C表。咨詢過稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺(tái)申報(bào)經(jīng)營所得B表,才可以申報(bào)經(jīng)營所得C表,請問老師,我這家個(gè)體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營所得,分別是核定征收和查賬征收的個(gè)體,所以要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得C表,核定征收的個(gè)體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個(gè)人經(jīng)營所得B表。但由于是9月份注冊,系統(tǒng)自動(dòng)10月份申報(bào)了經(jīng)營所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營所得C表系統(tǒng)就會(huì)提示是查賬征收,無法申報(bào)經(jīng)營所得C表。咨詢過稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺(tái)申報(bào)經(jīng)營所得B表,才可以申報(bào)經(jīng)營所得C表,請問老師,我這家個(gè)體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
你好老師,請問分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒注銷,分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開專票嗎?個(gè)人稅率是5?!2、評估價(jià)低于購買價(jià)專票免稅嗎?3、購進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購買個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購吧?6、原價(jià)120萬,現(xiàn)價(jià)如何確定?房管局核定嗎?
牙科診所公司是小規(guī)模納稅人,開具發(fā)票品名是醫(yī)療服務(wù),請問稅率是多少
老師,實(shí)操課用來練做賬軟件是什么?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)租廠房給一般納稅人企業(yè),是開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票的呢?
老師 應(yīng)付職工薪酬錄明細(xì)賬什么科目
企業(yè)獲得的資產(chǎn)補(bǔ)償款如何做賬?。啃枰U稅嗎
假如每月都有一筆無票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng)6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個(gè)分錄對嗎?后續(xù)的分錄怎么做?
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤會(huì)計(jì)要注意哪些問題,比如會(huì)計(jì)分錄還有稅費(fèi)方面
都是默認(rèn)的。你填寫的是本年累計(jì)。
郭老師,看見你好激動(dòng),老師那為什么申報(bào)7~9月的時(shí)間,第七項(xiàng):允許扣除的個(gè)人費(fèi)用及其他扣除項(xiàng)為:15000元,現(xiàn)在申報(bào)7~12月份的時(shí)候這項(xiàng)不可以填寫數(shù)字了?
是不是這個(gè)股東有工資。
不光是在你單位,其他的公司。
老師,提示是這樣的,這個(gè)股東有其他個(gè)體工商戶,但是他說都沒有申報(bào)稅
你們單位給他申報(bào)過沒有,就是零工資是零申報(bào)的也不行。