同學,你好 結轉了損益,計提所得稅,再結轉所得稅
計提所得稅費用是在結轉損益之前還是之后呢?
計提所得稅是在結轉損益之前還是之后啊
老師計提企業(yè)所得稅是損益結轉之前還是結轉之后??
是先計提所得稅后結轉損益還是結轉損益之后計提所得稅再結轉一次損益
老師,請問計提所得稅是在結轉損益之前還是之后?
老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個稅是正常按每月報嗎?
資產負債表金蝶系統(tǒng)自動生成了?這個利潤表生成后怎么就一個交印花稅的數(shù)字啊,其他數(shù)字填也沒有地方可填,請問怎么處理
您好老師,小規(guī)模企業(yè),二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 還是9000/1.03;計算不含稅金額
請問,資產負債表中,其他應收款是負數(shù),可以嘛?
老師,我司預收了租客全年的租金,按季度開票給租客,那增值稅應該怎么申報?
您好老師,我想問一下小規(guī)模納稅人季度銷售額沒有超過30萬,增值稅額計入營業(yè)外收入,那城建稅教育費附加,地方教育費附加還用計提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬多,但是我按照3%的稅負率,有一張抵扣的進項發(fā)票大概是11萬左右,我就沒有勾選。嗯,結果這個月繳稅是7萬多增值稅,我不知道老板能不能又擔心繳稅多了讓我再勾選起來。老師你說我勾還是不勾選。這11萬多的進項發(fā)票呢,這個瑞森增值稅我都已經(jīng)申報了,就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了?下個月還有累計大約4000多塊錢的出口退稅申報
老師我們公司購入收費系統(tǒng)是入管理費用還是入無形資產 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計提了10000的房費,當時沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費日期是2024年1月至12月的物業(yè)費,現(xiàn)在賬怎么調整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
是結轉了損益之后,然后做借所得稅費用 貸應交稅費——應交所得稅費用,借應交稅費——應交所得稅,貸銀行存款嗎,所得稅還要結轉到本年利潤嗎
同學,你好 最后再結轉到本年利潤
最后是還要做一筆,借本年利潤 貸所得稅費用的分錄嗎
同學,你好 對的,要做的
那老師,這筆計提的分錄是寫在結轉收入成本的前面嗎
同學,你好 不是,寫在后面
結轉收入成本費用到本年利潤——計提所得稅——結轉所得稅到本年利潤,是這樣嗎
同學,你好 收入成本費用到本年利潤 所得稅到本年利潤
那計提的那筆呢
同學,你好 計提的也轉到本年利潤
那我上面說的那個順序不對么, 1收入成本費用到本年利潤 2計提所得稅 3所得稅到本年利潤
同學,你好 嗯,是對的