你好這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益之前的這個(gè)
計(jì)提所得稅費(fèi)用是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前還是之后呢?
計(jì)提所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前還是之后啊
老師,計(jì)提所得稅分錄,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅分錄,還有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,這三個(gè)是不是都得是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還是之前做啊?
老師計(jì)提企業(yè)所得稅是損益結(jié)轉(zhuǎn)之前還是結(jié)轉(zhuǎn)之后??
是先計(jì)提所得稅后結(jié)轉(zhuǎn)損益還是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后計(jì)提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評到A級呀
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時(shí),利潤表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
那我第一季度是要交所得稅的,第二季度的小規(guī)模的怎么計(jì)提呢,
我不結(jié)轉(zhuǎn)損益不知道利潤呀
這個(gè)你可以結(jié)轉(zhuǎn)之后反結(jié)賬去看,這個(gè)可以直接結(jié)轉(zhuǎn)損益之后看這個(gè)利潤總額本年累計(jì)數(shù)-固定資產(chǎn)一次扣除沒有話為0 那這應(yīng)納稅所得額不超過100萬,乘以2.5%-1季度預(yù)繳個(gè)稅,之后反結(jié)賬去刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益,再去計(jì)提所得稅去結(jié)轉(zhuǎn)損益