你需要交增值稅嗎?如果需要交的話,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)減免的2%。
老師,10-12小規(guī)模納稅人,不含稅開(kāi)票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,期初余額—,本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減,本期實(shí)際抵減稅額,怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)票按照1%繳納稅額,那增值稅減免申報(bào)明細(xì)表期初,發(fā)生額,本期實(shí)際抵減的稅額怎么填寫(xiě)?
老師,問(wèn)一下,小規(guī)模企業(yè) ,增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表,本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減稅額,這些是填寫(xiě)3%-1%的那部分稅額對(duì)吧
小規(guī)模納稅人,季度超過(guò)30萬(wàn)申報(bào),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的選擇減稅項(xiàng)目填寫(xiě),期初余額、本期發(fā)生額、本期實(shí)際抵減稅額,分別填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)字?
老師您好 小規(guī)模申報(bào)的那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,那個(gè)減免選擇代碼小規(guī)模減按1%的這個(gè) 那個(gè)期初余額,本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減稅額,本期實(shí)際抵減稅額,期末余額 都怎么填的???我不會(huì)?可以告訴我一下嗎?
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒(méi)有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬(wàn)是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤(rùn)分配,貸:應(yīng)付股利,有沒(méi)有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問(wèn)24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉(cāng)庫(kù),年租金18萬(wàn)元,去年開(kāi)始租的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,今年又要開(kāi)始交租金了,我司想讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買(mǎi)設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣(mài)給其他公司69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問(wèn)題,我想問(wèn),假如我通過(guò)一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買(mǎi)這個(gè)設(shè)備,然后再賣(mài)給我公司,我公司再賣(mài)給人家單位,這樣子需要繳納多少錢(qián)稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣(mài)花的稅比較少?
其他的都是不需要填寫(xiě)的。
是開(kāi)的專票 要交稅的 那請(qǐng)問(wèn)其他欄還需要填寫(xiě)數(shù)字嗎?比如期初余額,本期應(yīng)抵減稅額 期末余額
其他的不需要填寫(xiě)啊,我后面給你補(bǔ)充了一句。