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老師,問一下,小規(guī)模企業(yè) ,增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表,本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減稅額,這些是填寫3%-1%的那部分稅額對吧

2023-04-17 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-17 14:42

是的,就是填寫3%-1%的那部分稅額

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快賬用戶9005 追問 2023-04-17 14:53

老師,像這個(gè)房屋出租的這部分是按5%減按1.5%計(jì)算

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齊紅老師 解答 2023-04-17 15:00

分項(xiàng)填減免的稅額就是

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快賬用戶9005 追問 2023-04-17 15:05

當(dāng)明開了專票,按5%開的,增值稅納稅申請表是按5%交還是按1.5%交?以后開票是不是可以開成1.5%的?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 15:09

開出的是專票,不能銷售優(yōu)惠的稅率

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是的,就是填寫3%-1%的那部分稅額
2023-04-17
你需要交增值稅嗎?如果需要交的話,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫減免的2%。
2024-01-15
填寫本期發(fā)生額為開票*2% ,填寫
2023-04-11
普票嗎 不需要填寫的,
2022-01-08
那你們單位需要繳納增值稅的嗎?
2023-10-21
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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