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老師,2023年的銷售發(fā)票要退回來,這個 月做的紅字發(fā)票,我能不能在23年12月份做賬務處理?要怎么做?

2024-01-15 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-15 09:58

你好,這個月開的負數(shù)發(fā)票,負數(shù)只能做到這個月。

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快賬用戶2867 追問 2024-01-15 09:58

賬務處理怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 10:03

借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)

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快賬用戶2867 追問 2024-01-15 10:03

老師,這是23年開出去的發(fā)票啊

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齊紅老師 解答 2024-01-15 10:05

你好,你是想做以前年度損益調整嗎?借以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅,貸應收賬款

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快賬用戶2867 追問 2024-01-15 10:06

不是想做啊,我意思是去年開的發(fā)票,跨年紅沖,要用哪種分錄才正確?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 10:08

你好,就按我第一次回復的那一個不就行了,你如果做以前年度損益調整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致啊。

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齊紅老師 解答 2024-01-15 10:08

跨年了怎么了?跨年了也是做主營業(yè)務,收入也沒有問題啊。

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快賬用戶2867 追問 2024-01-15 10:10

為什么呢?以前我知道跨年調整費用成本的,是用以前年度損益調整,為什么收入可以不用這個分錄?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 10:12

因為調整了之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,我上面給你寫了可以看一下的,仔細看一下的可以嗎?

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快賬用戶2867 追問 2024-01-15 10:13

為什么會不一致呢?沒想明白

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-15 10:15

以前年度損益調整需要納稅調減,然后你修改的是2023年的匯算清繳,然后減少了收入,然后增值稅是減少了2024年的。

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快賬用戶2867 追問 2024-01-15 10:21

如果賬務處理以前年度損益,減少23年的收入。系統(tǒng)做沖紅的銷售增值稅減少的是24年的。這就會出現(xiàn)兩者不一致,是這個意思么?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 10:22

是的,對的,是這個意思的。

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快賬用戶2867 追問 2024-01-15 10:25

可是老師,做24年主營業(yè)務收入負數(shù),24年的科目余額貸方負數(shù)了啊,這,,,,

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齊紅老師 解答 2024-01-15 10:27

你好,你沒有其他的銷售額嗎?沒有的話就是負數(shù)。

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快賬用戶2867 追問 2024-01-15 10:30

好的,還有老師。1月繳納4季度的企業(yè)所得稅。賬務處理做在12月份和1月份的話分別可以怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 10:31

借所得稅費用,貸應交稅費,企業(yè)所得稅,借應交稅費企業(yè)所得稅,貸銀行存款,這個是12月份的。

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齊紅老師 解答 2024-01-15 10:31

一月份借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費、企業(yè)所得稅,借應交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款。

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快賬用戶2867 追問 2024-01-15 10:34

老師,這個需要份企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則么?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 10:34

你好,需要區(qū)分企業(yè)會計準則,用力以前年度損益調整。

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你好,這個月開的負數(shù)發(fā)票,負數(shù)只能做到這個月。
2024-01-15
你好 去年做了收入 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 然后紅沖成本
2022-10-27
你好,要作為附件的, 賬務處理 借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款 借庫存商品 貸主營業(yè)成本
2020-12-10
可以退回去的,然后咱用復印件做賬。
2023-11-02
12月份這份紅字發(fā)票放10月相應憑證后面 紅字發(fā)票不需要認證
2021-03-17
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