你好,這個(gè)月開的負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)只能做到這個(gè)月。
收到7月份的開出的銷售發(fā)票,屬于銷售退回,9月份開紅字發(fā)票,退回的發(fā)票肯新胡發(fā)票放一起做偉原始憑證做賬務(wù)處理?還是要找出7月份開的發(fā)票的記賬聯(lián),和9月份紅字做原始憑證
購買方退回去年12月份的發(fā)票,開具紅字發(fā)票后怎么做賬務(wù)處理
老師補(bǔ)提2022年12月份工資和社保,然后發(fā)放2022年12月份工資這個(gè)賬務(wù)處理這么做,能不能做到2023年4月份
老師,2022年11月開出銷售發(fā)票,2022年12月發(fā)票退回,開負(fù)數(shù)發(fā)票,在11月份時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,在12月份要怎么做賬呢?
老師,2023年的銷售發(fā)票要退回來,這個(gè) 月做的紅字發(fā)票,我能不能在23年12月份做賬務(wù)處理?要怎么做?
總公司旗下有兩個(gè)分公司其中一個(gè)分公司第一年屬區(qū)域要求就地繳納申報(bào)企業(yè)所得稅,單獨(dú)申報(bào)企業(yè)所得稅,1、總公司申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)第一年不包涵單獨(dú)申報(bào)企業(yè)所得稅的分公司數(shù)據(jù),從業(yè)人數(shù)也不包涵對(duì)嗎?分公司第二年才做的匯總納稅備案,第二年起就應(yīng)該包含這個(gè)分公司所有數(shù)據(jù)了對(duì)嗎?
老師,如果銷項(xiàng)已開,進(jìn)項(xiàng)一直沒開進(jìn)來,先做暫估是嗎?銷售成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我老公在原公司占股30%價(jià)值154萬元,現(xiàn)在自己注冊(cè)了公司法人是我老公,那個(gè)股款可以直接轉(zhuǎn)給現(xiàn)在的公司嗎? 如果只能轉(zhuǎn)給他的個(gè)人賬戶,這個(gè)稅的計(jì)算方法是什么樣的
個(gè)稅用密碼登錄是用誰的密碼登錄呢
老師,之前收到發(fā)票已經(jīng)抵扣增值稅了,現(xiàn)在對(duì)方又作廢了怎么處理?
老師我們公司是律師事務(wù)所。25年3月繳納24年的年度經(jīng)營(yíng)所得。這個(gè)分錄怎么寫
買的打印機(jī) 對(duì)方開票給我們 開的是現(xiàn)代服務(wù)★其它現(xiàn)代服務(wù)?6% 開的是普票 我們可以要求對(duì)方開專票嗎?
員工不是公司股東 向公司借了錢,假如還不上,公司不追償,個(gè)人需要交什么稅嗎
哪里能找到稅費(fèi)同評(píng)的文件
老師7月開出房租發(fā)票,什么時(shí)候申報(bào)房產(chǎn)稅(杭州)
賬務(wù)處理怎么做?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
老師,這是23年開出去的發(fā)票啊
你好,你是想做以前年度損益調(diào)整嗎?借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)收賬款
不是想做啊,我意思是去年開的發(fā)票,跨年紅沖,要用哪種分錄才正確?
你好,就按我第一次回復(fù)的那一個(gè)不就行了,你如果做以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致啊。
跨年了怎么了?跨年了也是做主營(yíng)業(yè)務(wù),收入也沒有問題啊。
為什么呢?以前我知道跨年調(diào)整費(fèi)用成本的,是用以前年度損益調(diào)整,為什么收入可以不用這個(gè)分錄?
因?yàn)檎{(diào)整了之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,我上面給你寫了可以看一下的,仔細(xì)看一下的可以嗎?
為什么會(huì)不一致呢?沒想明白
以前年度損益調(diào)整需要納稅調(diào)減,然后你修改的是2023年的匯算清繳,然后減少了收入,然后增值稅是減少了2024年的。
如果賬務(wù)處理以前年度損益,減少23年的收入。系統(tǒng)做沖紅的銷售增值稅減少的是24年的。這就會(huì)出現(xiàn)兩者不一致,是這個(gè)意思么?
是的,對(duì)的,是這個(gè)意思的。
可是老師,做24年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),24年的科目余額貸方負(fù)數(shù)了啊,這,,,,
你好,你沒有其他的銷售額嗎?沒有的話就是負(fù)數(shù)。
好的,還有老師。1月繳納4季度的企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理做在12月份和1月份的話分別可以怎么做?
借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸銀行存款,這個(gè)是12月份的。
一月份借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款。
老師,這個(gè)需要份企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則么?
你好,需要區(qū)分企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用力以前年度損益調(diào)整。