你好,這個月開的負數(shù)發(fā)票,負數(shù)只能做到這個月。
收到7月份的開出的銷售發(fā)票,屬于銷售退回,9月份開紅字發(fā)票,退回的發(fā)票肯新胡發(fā)票放一起做偉原始憑證做賬務處理?還是要找出7月份開的發(fā)票的記賬聯(lián),和9月份紅字做原始憑證
購買方退回去年12月份的發(fā)票,開具紅字發(fā)票后怎么做賬務處理
老師補提2022年12月份工資和社保,然后發(fā)放2022年12月份工資這個賬務處理這么做,能不能做到2023年4月份
老師,2022年11月開出銷售發(fā)票,2022年12月發(fā)票退回,開負數(shù)發(fā)票,在11月份時結轉了銷售成本,在12月份要怎么做賬呢?
老師,2023年的銷售發(fā)票要退回來,這個 月做的紅字發(fā)票,我能不能在23年12月份做賬務處理?要怎么做?
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內怎么設置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應不應該計算壞賬準備?這題的答案的周轉次數(shù)應該是多???
賬務處理怎么做?
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)
老師,這是23年開出去的發(fā)票啊
你好,你是想做以前年度損益調整嗎?借以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅,貸應收賬款
不是想做啊,我意思是去年開的發(fā)票,跨年紅沖,要用哪種分錄才正確?
你好,就按我第一次回復的那一個不就行了,你如果做以前年度損益調整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致啊。
跨年了怎么了?跨年了也是做主營業(yè)務,收入也沒有問題啊。
為什么呢?以前我知道跨年調整費用成本的,是用以前年度損益調整,為什么收入可以不用這個分錄?
因為調整了之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,我上面給你寫了可以看一下的,仔細看一下的可以嗎?
為什么會不一致呢?沒想明白
以前年度損益調整需要納稅調減,然后你修改的是2023年的匯算清繳,然后減少了收入,然后增值稅是減少了2024年的。
如果賬務處理以前年度損益,減少23年的收入。系統(tǒng)做沖紅的銷售增值稅減少的是24年的。這就會出現(xiàn)兩者不一致,是這個意思么?
是的,對的,是這個意思的。
可是老師,做24年主營業(yè)務收入負數(shù),24年的科目余額貸方負數(shù)了啊,這,,,,
你好,你沒有其他的銷售額嗎?沒有的話就是負數(shù)。
好的,還有老師。1月繳納4季度的企業(yè)所得稅。賬務處理做在12月份和1月份的話分別可以怎么做?
借所得稅費用,貸應交稅費,企業(yè)所得稅,借應交稅費企業(yè)所得稅,貸銀行存款,這個是12月份的。
一月份借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費、企業(yè)所得稅,借應交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款。
老師,這個需要份企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則么?
你好,需要區(qū)分企業(yè)會計準則,用力以前年度損益調整。