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應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,科目余額借方正數(shù),說明我有多交的企業(yè)所得稅還是多計(jì)提,還是少交

2024-01-14 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-14 21:43

您好,這個(gè)是屬于少繳納

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快賬用戶3965 追問 2024-01-14 21:44

可是賬是這樣掛著一年了,我也沒有欠稅記錄哦

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齊紅老師 解答 2024-01-14 21:44

那沒事,現(xiàn)在只要稅務(wù)不找你就行

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快賬用戶3965 追問 2024-01-14 21:46

可是,,我確實(shí)沒有少交的,之前那個(gè)會(huì)計(jì)做賬亂來的,不知道是不是她計(jì)提多未交導(dǎo)致呢?計(jì)提多了應(yīng)該也是企業(yè)所得稅借方有余額?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 21:47

如果確認(rèn)他是亂做的,你也沒有繳納,你就可以紅沖

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快賬用戶3965 追問 2024-01-14 22:18

老師如果確定亂做,我該如何寫分錄沖了,如果不是又該如何沖?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 22:19

那你就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 所得稅費(fèi)用 這樣就行

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快賬用戶3965 追問 2024-01-15 13:39

老師,跨年了,然后我沒有以前年度損益的,直接做一筆這個(gè)分錄就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-15 20:27

嗯對(duì),這個(gè)是理解的沒錯(cuò)的

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您好,這個(gè)是屬于少繳納
2024-01-14
你好,不管值錢的,你就看下肢現(xiàn)在有沒有利潤,如果有利潤沒有彌補(bǔ)虧損的話,需要正常繳納,你之前是繳納了,沒有計(jì)提
2022-07-15
你好 年末計(jì)提的不對(duì) 企業(yè)所得稅上數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的 所以是您后面說的那個(gè)計(jì)提方式
2023-02-08
你好,那你看下你計(jì)提的和繳納的是不是就差了一分。
2022-01-19
你好,你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是零。
2021-01-06
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