您好,這個(gè)是屬于少繳納
老師好,請(qǐng)問季度是先預(yù)繳企業(yè)所得稅,然后到了年終后匯算清繳才是真正的交費(fèi)嗎?預(yù)繳企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄?查看會(huì)計(jì)科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額是貸方余額,這是說明未交的企業(yè)所得稅,對(duì)嗎?
老師,之前沒做過計(jì)提所得稅,我二季度才做計(jì)提所得稅為什么才做應(yīng)交所得稅都有余額 然后我繳納記賬還有余額 我會(huì)計(jì)借貸和金額都是對(duì)的,就是應(yīng)交所得稅余額負(fù)1分錢 導(dǎo)致我三季度查看應(yīng)交所得稅這個(gè)科目的明細(xì)賬對(duì)不上 本年累計(jì)借方比貸方多一分錢不知道怎么回事
本季度計(jì)提了企業(yè)所得稅,但應(yīng)交所得稅科目期初借方有余額且多余本期計(jì)提數(shù),本期申報(bào)還需要繳納企業(yè)所得稅嗎????
老師,2022年末,算出來企業(yè)所得稅是531348.90.我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅的明細(xì)賬還有貸方380606.77的余額,是不是我計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了?是不是正確計(jì)提數(shù)應(yīng)該是年末所得稅費(fèi)用531348.90-已交所得稅380606.77=150742.13這個(gè)數(shù)計(jì)提?
應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,科目余額借方正數(shù),說明我有多交的企業(yè)所得稅還是多計(jì)提,還是少交
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場價(jià)值為( )萬元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
可是賬是這樣掛著一年了,我也沒有欠稅記錄哦
那沒事,現(xiàn)在只要稅務(wù)不找你就行
可是,,我確實(shí)沒有少交的,之前那個(gè)會(huì)計(jì)做賬亂來的,不知道是不是她計(jì)提多未交導(dǎo)致呢?計(jì)提多了應(yīng)該也是企業(yè)所得稅借方有余額?
如果確認(rèn)他是亂做的,你也沒有繳納,你就可以紅沖
老師如果確定亂做,我該如何寫分錄沖了,如果不是又該如何沖?
那你就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 所得稅費(fèi)用 這樣就行
老師,跨年了,然后我沒有以前年度損益的,直接做一筆這個(gè)分錄就可以了嗎
嗯對(duì),這個(gè)是理解的沒錯(cuò)的