你好,不管值錢的,你就看下肢現(xiàn)在有沒有利潤,如果有利潤沒有彌補(bǔ)虧損的話,需要正常繳納,你之前是繳納了,沒有計(jì)提
本月計(jì)提了企業(yè)所得稅,應(yīng)交稅費(fèi)期末貸方有余額嗎?
科目余額表中-所得稅費(fèi)用-科目借方余額代表的是本年已經(jīng)交的企業(yè)所得稅嗎?建筑行業(yè)會預(yù)繳企業(yè)所得稅,企業(yè)也分季度繳納企業(yè)所得稅,但是年報(bào)金額利潤是負(fù)數(shù)?那么所得稅費(fèi)用-科目借方余額代表什么???
老師,計(jì)提一季度企業(yè)所得稅,要不要考慮遞延所得稅資產(chǎn)?計(jì)提時(shí)所得稅費(fèi)用是否應(yīng)與應(yīng)交所得稅一致?前提是應(yīng)交所得稅期初有余額
本季度計(jì)提了企業(yè)所得稅,但應(yīng)交所得稅科目期初借方有余額且多余本期計(jì)提數(shù),本期申報(bào)還需要繳納企業(yè)所得稅嗎????
應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,科目余額借方正數(shù),說明我有多交的企業(yè)所得稅還是多計(jì)提,還是少交
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會顯示哪里變動(dòng)。利潤表哪里有變動(dòng)
去年到今年一直是虧損,就學(xué)本有點(diǎn)盈利但是虧得盈利還多呢
今年的盈利彌補(bǔ)虧損之后還是盈利的嗎?如果是的話就需要繳納,不是的就不需要。