您好, 這個(gè)退稅要去窗口處理,更正申報(bào)是可以的
您好 當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)過增值稅0申報(bào)的 作廢增值稅報(bào)表之后還可以重新勾選進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,問下這個(gè)月的所得稅申報(bào)錯(cuò)了,我們不能退稅,還要補(bǔ)交的,然后已經(jīng)提交了退稅申請(qǐng),這個(gè)能撤回嗎?所得稅已經(jīng)更正申報(bào)
老師,增值稅申報(bào)了但是還沒交稅,現(xiàn)在要重新申報(bào),要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)表已經(jīng)作廢了,怎么撤銷統(tǒng)計(jì)啊
老師,所屬期7月的增值稅已經(jīng)申報(bào)繳納了還能撤銷重新申報(bào)嗎
發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)多抵扣了。增值稅申報(bào)表還在申報(bào)期內(nèi)但已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在點(diǎn)作廢增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了還能在撤銷統(tǒng)計(jì)重新勾選嗎
老師,個(gè)體戶核定征收(包括雙核定不超過核定額)和定期定額不需要做稅務(wù)登記,也不需要報(bào)各種稅,只需要每年做個(gè)工商年報(bào)吧
你好能不能找到我報(bào)課時(shí)的專屬的老師?
老師這個(gè)資產(chǎn)是2010年買的
去年的實(shí)收資本忘記交印花稅,怎么辦?
(多選題)下列關(guān)于資源稅計(jì)稅依據(jù)的表述,正確的有( ) D.實(shí)行從量定額計(jì)征資源稅的,銷售數(shù)量包括納稅人開采或生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品的實(shí)際銷售數(shù)量和自用于應(yīng)當(dāng)繳納資源稅情形的應(yīng)稅產(chǎn)品數(shù)量。老師好,自用于應(yīng)當(dāng)繳納資源稅的情形不是應(yīng)該先不交,等到后面環(huán)節(jié)再交嗎?比如原礦自用于選礦,是不是可以不對(duì)原礦征收資源稅,而對(duì)選礦征收資源稅呢?D選項(xiàng)如何理解呢?
你好,購入的固定資產(chǎn)家用電器可以不折舊,一次性計(jì)入成本嗎
關(guān)于同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理,下列哪些說法正確?()A.合并對(duì)價(jià)與被合并方凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值差額調(diào)整資本公積B.合并對(duì)價(jià)用賬面價(jià)值計(jì)量C.合并中發(fā)生的直接費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益D.被合并方的資產(chǎn)和負(fù)債按合并日的公允價(jià)值計(jì)量
民間非盈利組織對(duì)外捐贈(zèng)支出做什么科目
本月開紅字發(fā)票,發(fā)票額度會(huì)變大嗎
老師這個(gè)是2010年買的
不是退稅,更正的話進(jìn)項(xiàng)不能同時(shí)更正?
可以更正的,這個(gè)沒有問題的
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)提示不能回到更正期
你把這個(gè)表拍給我看下
你現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)填寫錯(cuò)了嗎,這個(gè)不是自動(dòng)帶出來的數(shù)字嗎
增加了未開票收入稅額 要同時(shí)增加進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證
如果上面顯票不行,那就是更正不了,要去窗口處理
如果上面顯示不行,那就是更正不了,要去窗口處理
大廳是可以處理的嘛
大廳是可以填表要工作人員更正,我上次處理過一次,是可以
或者你把無票收入放到下個(gè)月申報(bào)了