這很正常,你季度沒超過30萬填在免稅對應(yīng)的欄次,系統(tǒng)自動反映出來的稅額,最終的稅額是免的,就是就是沒問題
請問老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬,開具增值稅電子普通發(fā)票,已申報納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開具的8萬元發(fā)票作廢,那么此時第三季度銷售額為27萬元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬免征增值稅的優(yōu)惠,對第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請退稅或者以后期間抵減?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報時直接這樣填對不對?需不需要把對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細(xì)表中減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報時,是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額,也就是第10行?因?yàn)槭前?%的征收率開的發(fā)票,是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢?
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報,收入開的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報表里,第四項(xiàng)小微企業(yè)免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項(xiàng)目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢? 謝謝老師
公司小規(guī)模納稅申報 本月開具一張普通發(fā)票,不含稅金額1萬元,開具的稅率為1%,稅額100元,價稅合計10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報表時自動顯示,第十欄小微企業(yè)免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問題:我開具的發(fā)票稅率為1%,免稅額是100元。而申報表上免稅額是300元,是否要在增值稅減免稅申報明細(xì)表上填寫200。?
老師你好!企業(yè)注銷,固定資產(chǎn)有圍墻門衛(wèi)要做固定資產(chǎn)做損失處理怎么記賬
一般制造業(yè)可以申請核定征收企業(yè)所得稅嗎?
匯算清繳各類社會基本保障性繳款是個人部分還是單位繳費(fèi)部分
出口報關(guān)單上是,項(xiàng)號就一項(xiàng), 內(nèi)容是;鐵塔1套。 但是對應(yīng)的進(jìn)貨發(fā)票是2份, 而且是不同廠家開進(jìn)來的。 分別是 鐵塔1套,金額9萬 鐵塔1套,金額1.7萬。 這樣影響出口退稅嗎?
老師,請問統(tǒng)計辦是什么?全稱是什么,就是超過2000萬的客戶要在統(tǒng)計辦登記
農(nóng)村專用合作社,如果一次性開票百多萬,需要交哪些稅,農(nóng)村合作社賬務(wù)怎么處理
老師你好,2024年賬上的營業(yè)外支出是200元,都是稅收滯納金,報匯算清繳時發(fā)現(xiàn)滯納金是300元,請問在匯算清繳時稅收滯納金那里是填200元了還是寫300元了
老師建筑業(yè)原材料是否需要按照項(xiàng)目輔助核算,還是也不是一定需要
老師一般代開發(fā)票需要收多少個點(diǎn)?
老師,企業(yè)沒有給員工繳工傷保險,企業(yè)承擔(dān)的所有賠償費(fèi)用,這個費(fèi)用算入管理費(fèi)用下面的什么二級科目?
你不用去管,系統(tǒng)算出來的稅,因?yàn)槟阕罱K的應(yīng)納稅額是零的
老師,我想問的是445.54是怎么算出來的
14851.49乘以3%這樣子算出來的