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老師您好,我剛接一個戶,前任會計給我提供的科目余額表中,有借方的”進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“科目,請問老師,我是否先應(yīng)該把該科目調(diào)整沖平?蟹蟹老師

2024-01-13 23:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-13 23:42

同學(xué)你好,是的,需要調(diào)整沖平。

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同學(xué)你好,是的,需要調(diào)整沖平。
2024-01-13
你好,差額放到未分配利潤里面去。
2023-09-27
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-10-01
你好 借:其他應(yīng)收款3 貸:其他應(yīng)付款3
2024-01-19
你好同學(xué),調(diào)入預(yù)付賬款科目。
2024-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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