你好,差額放到未分配利潤里面去。
各位老師,下午好,我剛進了一家公司,這家公司以前請的是兼職會計,兼職會計的賬截至2020年11份結(jié)束不記賬了,然后把賬交給現(xiàn)任會計記賬了,現(xiàn)任會計是2020年12月份接的賬到2021年2月份,雖然她們還未完成交接手續(xù),現(xiàn)在我去了,要交賬給我,現(xiàn)任會計說,讓我和前任會計來交接,她只能給我交接近三個月的賬,我說應(yīng)該她們倆人交接清楚這后,我再從現(xiàn)任會計手里接賬,現(xiàn)任會計她不同意這么交接,也不想和前任交接,而是讓我去和前任會計交接,請問各位老師,這個工作應(yīng)該怎么去交接呢
老師您好,請問剛接手一個戶,前任會計給的科目余額表,建賬后,賬不平,前任會計上個月沒結(jié)賬損益,我這個月該怎么先把賬弄平?蟹蟹老師
老師您好,請問:我剛接手一家公司,之前會計給的科目余額表中銀行的期末數(shù),和銀行流水的明細(xì)余額對不上,怎么辦,是什么原因造成的?是不是說明之前會計有沒入賬的?蟹蟹
老師您好請問,我剛接手一家小規(guī)模納稅人,前任會計給了我截止7月底的科目余額表,我建賬后,發(fā)現(xiàn)試算不平衡,少了7月底的結(jié)轉(zhuǎn)損益,那我做8月賬的時候,應(yīng)該補結(jié)轉(zhuǎn)7月的損益,另外再結(jié)轉(zhuǎn)8月的損益,請問是這樣嗎
老師您好,請問:我剛接手一個戶,是8月9號接手的,可是前任會計給的科目余額表中銀行存款的期末余額,和我打印的7月底銀行明細(xì)對不上,而是和6月底的銀行明細(xì)可以對上,那是否說明7月份的三筆銀行業(yè)務(wù),前任會計沒做賬、需要我補在9月的賬中?蟹蟹
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級會計,分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計實務(wù)分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報銷采購商品需要哪些附件
你好,老師,我們是一個建筑公司,承包了一個工程,但是分了7期核算,我想問一下建筑公司分項目的科目設(shè)置你們有嗎!一般納稅人
公積金最低基數(shù)上漲,已在官網(wǎng)提交補繳名單,但是托收日過去了,下月托收日扣款,會有滯納金嗎
您的意思是,本月初我第一筆憑證是把之前賬不平的差額,放入貸方:利潤分配-未分配利潤?那借方咋寫?蟹蟹
你好,你的差額在借方還是貸方?
不是錄入期初嗎?他不需要做賬務(wù)處理啊。
麻煩您看下,就是這個,差額就是上一期老會計忘記了期末結(jié)轉(zhuǎn)損益,那我接手后第一筆如何調(diào)?分錄咋寫?蟹蟹老師
一個期初余額放到貸方19638.23這個累計發(fā)生額不平就不對了
發(fā)生額怎么還能不平?
是呀,好像是之前會計月底沒結(jié)轉(zhuǎn)損益,沒把損益放到本年利潤中,蟹蟹老師,那我等月底看試算不平衡時,再調(diào)吧。蟹蟹老師
可以的,可以看一下的。