你好,那他之前做的肯定就不對,有不對的業(yè)務(wù),你需要去查一下明細(xì)。
老師,您好,我是剛接手一家今年5月份才成立的公司,我也是會計(jì)新手,公司是小規(guī)模納稅人,我接手的會計(jì)給了我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,他8月份的銀行存款余額的期末余額與銀行存款日記賬上的余額對不起來,我接手做9月份的賬,請問這個(gè)我要怎么弄啊
老師,我是在會計(jì)公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務(wù)局也沒上傳過財(cái)務(wù)報(bào)表,老板之前從沒給過會計(jì)銀行回單和對賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個(gè)銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報(bào),我從11月建賬的話,這個(gè)銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢,這個(gè)銀行余額我怎么做分錄呢
老師您好,請問:我剛接手一家公司,之前會計(jì)給的科目余額表中銀行的期末數(shù),和銀行流水的明細(xì)余額對不上,怎么辦,是什么原因造成的?是不是說明之前會計(jì)有沒入賬的?蟹蟹
老師您好,請問:我剛接手一個(gè)戶,是8月9號接手的,可是前任會計(jì)給的科目余額表中銀行存款的期末余額,和我打印的7月底銀行明細(xì)對不上,而是和6月底的銀行明細(xì)可以對上,那是否說明7月份的三筆銀行業(yè)務(wù),前任會計(jì)沒做賬、需要我補(bǔ)在9月的賬中?蟹蟹
老師您好,請問剛和前任會計(jì)交接完,前任會計(jì)提供的8月期末科目余額表中,銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,都有余額;我查了8月份的增值稅報(bào)表,顯示期末留底稅額是0,那么我是不是需要調(diào)賬,先做一個(gè)分錄把8月期末的這些銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,全部結(jié)平?蟹蟹
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
稅法認(rèn)壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因?yàn)橛袀€(gè)產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個(gè)桶,最終這個(gè)桶是別人的,然后這個(gè)桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說給我當(dāng)備用金,可是我這樣屬于坐支???對也不利吧?然后老板說不行我收到錢了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財(cái)務(wù),我跟他賬戶往來多了也不好吧?因?yàn)槲覀兪枪こ痰?,很亂,我不想我個(gè)人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請問研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除審核時(shí),人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導(dǎo)
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?
因?yàn)樯婕疤嗄攴萘耍惺裁春玫慕鉀Q辦法嗎?蟹蟹
你查一下近幾年的,最起碼最近幾年的是正確的嗎?你看一下。
那工作量也是巨大啊,十一期間還要做賬報(bào)稅。。時(shí)間有些老不及,老師
你差額放到營業(yè)外收支。
蟹蟹老師
不用客氣,工作愉快