那些財政收據(jù)之類的才可以稅前扣除
老師你好,想問一下,小規(guī)模納稅人,查帳征收的,因為是網(wǎng)店,只有進(jìn)來的發(fā)票,銷售一般賣到國外,不開發(fā)票,我的個人所得稅怎么算,可以扣除費用發(fā)票嗎
老師:您好!我們是機(jī)動車檢測公司,小規(guī)模納稅人,由于客戶有許多是個人也就不用開票,所以以前出納就以我們自制的交款單入賬,借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入,沒有反映應(yīng)交的增值稅,我想問的是,如果只以開的發(fā)票確認(rèn)收入,就少計了收入,如果只以繳款單入賬,又沒法反映增值稅,我該如何做這筆賬?謝謝!
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,屬于查帳征收,我現(xiàn)在做的是外帳,以下附件是真實發(fā)生的情況,就是錢都是從對公帳戶出,可是沒有拿到發(fā)票回來做帳,補(bǔ)也補(bǔ)不了,只有以下單據(jù),這樣子的話我應(yīng)該怎么做呢?
@值班顏老師(不私加)?老師,您好!我剛上崗的碎石廠,由于是私營的小企業(yè),夫妻經(jīng)營,沒有請會計做帳,也沒有財務(wù)管理規(guī)范意識,除了大數(shù)額款頂從開戶很行進(jìn)出外,其余的貨款大部分是從兩人微信進(jìn)出,而且平時購買的生產(chǎn)配件,經(jīng)手人員拿購買的收據(jù)(有的只有購買清單沒有發(fā)票或者清單與發(fā)票上的公章不一致或者購買清單上沒蓋公章),沒填寫報銷單,老板娘就直接從微信里把款項給支付了。 請問一下這些爛東西咋處理啊?單據(jù)上補(bǔ)蓋公章和換票據(jù)不太現(xiàn)實,老板娘說都不知道誰是經(jīng)手人了。如果這些支出不入帳,也就是成本、費用沒入帳,而收入是開了發(fā)票的,這樣所得稅不是很多? 如果入帳,又跟銀行存款對不上?請問該咋辦???這些手續(xù)不齊全的票據(jù)如果入帳,被查出來后,會計要承擔(dān)責(zé)任吧
老師現(xiàn)在公司還沒有經(jīng)營就是不懂財務(wù)規(guī)責(zé),比如銷項是個人購買,好多人都沒有必要正式發(fā)票,這個時候是硬塞個正式發(fā)票跟他還是就一般收據(jù)單就可以,如果是這樣我的帳和稅該怎么辦,這個問題卡死了,如果遇到這種問題公司都不曉得怎么做帳和報稅,還有就是我們進(jìn)貨的地方如果沒有正式發(fā)票可以跟他進(jìn)嗎,沒有正式發(fā)票帳怎么做
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
收到小規(guī)模普票,之前全額入成本或費用,不考慮稅金
你計提工資,計提年終獎都做了吧?
實在不行,你就收入確認(rèn)到24年
23年開的發(fā)票收入可以確認(rèn)到24年嗎,計提工資,計提年終獎都沒做,不知怎么計提,請老師指點
開票的普票收入做會計分錄是價稅分開做收入還是含稅做收入
我現(xiàn)在做的建筑分包帳是小規(guī)模納稅人,開具的普票分收入會計分錄怎么做
小規(guī)模開票收入也是要價稅分開
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
開票了就不要了,還是乖乖的記2023年
計提工資。借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
計提年終獎借:管理費用-年終獎 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎
這樣可以增加費用,減少利潤