你好,對外銷售可以確認無票收入。
老師好!我想知道財稅文件上規(guī)定的一般納稅人從按3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計算進賬稅額。此處的小規(guī)模納稅人是所有行業(yè)還是特指自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品?
老師你好,想問一下,小規(guī)模納稅人,查帳征收的,因為是網(wǎng)店,只有進來的發(fā)票,銷售一般賣到國外,不開發(fā)票,我的個人所得稅怎么算,可以扣除費用發(fā)票嗎
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務,對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
你好,老師想問下,我們想開兩個公司,一個一般納人(以批發(fā)為主),一個小規(guī)模(以零售為主),因為小規(guī)模用不上進項票,由一般納稅人公司買進,然后銷售給小規(guī)模不給他開票可以嗎?會有什么風險???
老師,請問一下,2022年11月開具200萬銷售發(fā)票,當時是小規(guī)模納稅人,當月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級為一般納稅人,對方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請問12月的這個專票,我們可以抵扣進項稅額嗎?因為這是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
公司購買4000手表分錄,借管理費用一辦公室貸其他應收款,這個分錄對?附什么憑證!具體怎么操作才正確
處置的固定資產(chǎn)時,處置的出售價是不是低于賬面上的凈殘值是虧損?處置的價值高于凈殘值是不是賺了?我這么理解對嗎?
建筑勞務公司,雇傭按日結算工人,怎么申報工資?
你好老師同一個注冊了6家個人戶有什么風險?這個人應該交什么稅費
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市給工人發(fā)工資會計分錄怎么做
老師,初始購置成本和初始投資成本不一樣意思么
你好老師 小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市 買了一車各種水果蔬菜貨款是12360元,運費2300元怎么做會計分錄 運費怎么核算成本
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
個人所得稅能否把費用扣除
你是小規(guī)模納稅人,繳納的是企業(yè)所得稅,不是個人經(jīng)營所得。
比如無票收入100元,交增值稅1元,我有快遞費 50元發(fā)票,在算個人所得稅的時候,這個50元可以扣除嗎
你好,這50元抵扣的是你企業(yè)所得稅,不是個人所得稅,你們不是小規(guī)模納稅人嗎?你們是個體工商戶還是企業(yè)?
是個體工商戶小規(guī)模納稅人,不是每個季度都要交經(jīng)營所得個人所得稅申報嗎,這里快遞運費發(fā)票,能在收入里面扣除嗎?比如無票收入100元,快遞運費50元,算經(jīng)營所得個人所得稅時,是不是可以用100減50,然后再算交多少稅
、個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得 應納稅額= (年度收入總額-成本、費用 )X 適用稅率-速算扣除數(shù)
老師您好,您的意思就是小規(guī)模納稅人,在交納所得稅的時候,可以稅前扣除運費發(fā)票等的費用是不是
你好!是的,可以抵扣成本費用